集团审计主管岗位职责
| 适配人群 | 审计项目经理,集团审计师,内控负责人 | 使用场景 | 集团管控,流程审计,风险防控 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和流程,得有人盯内部有没有乱来。 | ||
| 核心职能 | 查公司里钱怎么花的、流程顺不顺、风险藏在哪。写报告提醒大家注意啥。 | ||
| 工作内容 | 定每年查啥、真去查业务、跟流程、写报告、提改进建议。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、运营部、各子公司对接。向审计总监汇报。查问题时要调资料、开小会、一起改。 | ||
集团审计经理/主管 岗位职责:
1、 参与内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
2、 监督及评估运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
3、 内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;
4、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出建议;
5、 其他审计相关工作
任职资格:
1、全日制本科财务金融相关专业毕业,3年以上工作经验;
2、必须要有企业内部审计工作2年以上相关经验;
3、能够胜任审计项目经理工作,担任项目财务或审计经理1年以上优先;
4、具有集团审计工作经验优先; 岗位职责:
4、具有集团审计工作经验优先;
集团审计主管岗位职责:审计主管
| 适配人群 | 审计主管,内审负责人,风控管理者 | 使用场景 | 内部审计,专项调查,准则合规 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱,查清楚账对不对,得有人专门盯审计这事。 | ||
| 核心职能 | 管审计全过程,带人做检查,写报告,查假账,教新人怎么审。 | ||
| 工作内容 | 定审计计划,分任务给同事,看财务报告准不准,改底稿,培训下属,写正式审计报告。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、法务部、各业务部门打交道,向审计经理或cfo汇报,和外部审计师偶尔配合。 | ||
岗位职责:
1.规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;
2.确定审计程序细则,准备适当的项目;
3.分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;
4.审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
5.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;
6.对审计人员进行有关国家财务准则要求的培训;
7.准备符合准则要求的审计报告;
8.对所谓的不合法的行为进行专门的调查审计。
审计主管岗位要求
1.会计、财务或相关专业;
2.受过经济法、管理学基本原理、计算机操作、公司产品一般知识等方面的培训;
3.具有中级会计师以上职称;
4.有跨国企业或大型企业集团财务管理经验为佳;
5.熟悉vba技能及erp运行系统,有白金佣友软件使用经验;
6.有良好的政府、银行关系,一定的融资能力;
7.精通中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
8.熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
9.熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
10.熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
11.良好的口头及书面表达能力;
12.独立工作能力强,应变能力突出,具备团队精神;
13.原则性强,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业精神。
审计主管发展方向
可晋升为审计经理。
集团审计主管岗位职责:审计主管
| 适配人群 | 内审主管,制造业审计师,CPA持证人 | 使用场景 | 内审体系建设,生产流程审计,舞弊风险核查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和事,得有人查账查流程,防出错防舞弊。 | ||
| 核心职能 | 建制度、做审计、审报告。盯财务、销售、采购、存货、车间、工程这些地方。 | ||
| 工作内容 | 写制度流程,跑现场查账,看凭证单据,写底稿,改报告,复核别人写的材料。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、采购部、生产部、工程部的人聊,听他们讲情况;向审计经理汇报;和审计员一起干活,带他们查、教他们写。 | ||
岗位职责:
1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;
2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);
3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。
任职资格:
1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;
2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;
3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;
5、良好的应用文写作能力。
集团审计主管岗位职责:工程审计主管
| 适配人群 | 工程审计师,造价工程师,房地产审计员 | 使用场景 | 工程审计,房地产审计,造价控制 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好工程钱和合同,得有人专门查漏洞堵风险。 | ||
| 核心职能 | 查工程花钱对不对,盯合同签得牢不牢,揪出乱花钱和造假行为。 | ||
| 工作内容 | 做工程审计项目,写审计流程,审营销/工程/成本费用,查财务舞弊。 | ||
| 协作关系 | 跟工程部、合约部、财务部一起干活,向审计总监汇报,有时要和子公司对接。 | ||
岗位职责:
1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;
2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;
3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;
4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。
任职资格:
1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;
2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;
3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。
集团审计主管岗位职责:内控审计主管
| 适配人群 | 内控审计主管,内部审计师,风控合规专员 | 使用场景 | 财务审计,经济责任审计,项目效益审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和账,得有人盯着财务对不对,防出错防舞弊,保障资金安全。 | ||
| 核心职能 | 查钱花得对不对,制度建得全不全,报告写得准不准,提改进建议。 | ||
| 工作内容 | 做财务收支审计、经济责任审计、项目效益审计;查制度执行;审底稿和报告。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、业务部门打交道,向审计部经理汇报,有时要和法务、hr一起查问题。 | ||
岗位职责:
1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。
岗位要求:
1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;
3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;
4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;
5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;
6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
集团审计主管岗位职责:土建审计主管
| 适配人群 | 造价咨询师,土建审计员,工程预算员 | 使用场景 | 工程结算审核,招投标管理,造价咨询实施 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司有在建项目要管钱,得有人盯住土建这块的花销别超支。 | ||
| 核心职能 | 管项目花钱,审预算和结算,盯合同条款,防漏防错。 | ||
| 工作内容 | 编招标文件、管合同、做预结算审核、写分析报告、回对接问题。 | ||
| 协作关系 | 跟工程部、成本部、施工单位来回聊,向部门领导汇报,有问题一起商量着改。 | ||
任职要求:
1.工程造价、工程管理专业,大专及以上学历,五年以上相关工作经验;
2.熟悉清单及预算定额;
3.精通预算定额编制原则,熟悉预定造价软件(广联达);
4.熟悉招投标文件及合同,能独立对工程进行预算、结算审核;
5.责任心强、具有团队合作精神强,具有良好的沟通能力。
岗位职责:
1.负责相关项目造价咨询业务,并完成工程造价咨询业务的实施;
2.负责招标文件的编制及合同的管理,对负责项目独立管控全过程工程造价;
3.负责对于管控范围内项目工程造价审核并分析判断,协助部门领导解决问题;
4.负责与相关部门沟通并解决审核过程中问题;
5.部门领导交办的其他事宜。
集团审计主管岗位职责:财务部审计主管
| 适配人群 | 财务主管,财务总监,内审负责人 | 使用场景 | 财务制度建设,纳税申报管理,经济合同监管 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱、算清账、防风险,得有人专门盯财务这块儿。 | ||
| 核心职能 | 管账本、审票据、做预算、报税、查合同、搞内审,不让钱乱跑。 | ||
| 工作内容 | 做凭证、对账、发工资、报税、填报表、写分析、审合同、跑银行。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳、业务部门、法务、审计组天天打交道;向cfo汇报;配合hr算薪酬,帮业务看成本。 | ||
岗位职责:
1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;
2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;
3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;
4、负责企业各类经济合同的监管工作;
5、负责完成集团布置的内部审计工作。
任职资格:
1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。
2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。
3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。
4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。
集团审计主管岗位职责:it审计主管
| 适配人群 | IT审计人员,SOX合规专员,信息安全工程师 | 使用场景 | SOX合规审计,信息安全专项,系统控制优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要过sox404审计,得有人专门盯it这块控制。怕出问题,所以设这个岗。 | ||
| 核心职能 | 干it内审,查系统有没有漏洞,保sox404合规,做信息安全专项检查。 | ||
| 工作内容 | 跑测试、写报告、配合外审、改流程、写安全制度、试安全工具。 | ||
| 协作关系 | 跟it系统负责人天天聊,向审计部老大汇报,和财务、信息部、各业务部门来回对接,有时要拉他们一起改流程。 | ||
任职要求:
1.会计师事务所 it sox404 审计工作2年以上经验从优;
2.正规本科或以上学历,计算机、信息管理专业等相关专业;
3.责任心强、踏实、细致、主动性强、善于学习、执行力强、善于沟通协调。 1. 执行sox404相关的内部审计工作,包括itec、itgc、itac、caats及其他相关it控制测试工作;
3.责任心强、踏实、细致、主动性强、善于学习、执行力强、善于沟通协调。
集团审计主管岗位职责:管理审计主管
| 适配人群 | 内审主管,审计经理,内控负责人 | 使用场景 | 集团审计,内控制度建设,审计方案制定 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好下属公司,得有人盯财务和流程,防风险、保合规。 | ||
| 核心职能 | 定审计计划,查问题出报告,提改进建议,管好内审制度和流程。 | ||
| 工作内容 | 编全年审计计划,写审计方案,出审计报告和建议书,归档底稿,沟通协调部门。 | ||
| 协作关系 | 跟财务、法务、业务部门常碰面,向审计部经理汇报,配合提供资料、跟进整改。 | ||
管理审计主管岗位职责
职责描述:
1.负责编制集团下属公司全年审计计划;
2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;
6审计资料、底稿的归档、保管
任职要求:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
集团审计主管岗位职责:财务审计主管
| 适配人群 | 财务审计主管,内控合规管理者,企业风控负责人 | 使用场景 | 年度审计规划,内控缺陷整改,流程制度优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱,防风险,得有人盯账本查漏洞。 | ||
| 核心职能 | 查账本、找问题、跟整改、帮建制度。不光看过去,还要盯改进。 | ||
| 工作内容 | 定年度审计计划、做具体审计、查问题改没改、写报告、跑现场、记底稿。 | ||
| 协作关系 | 听部门负责人安排,和财务部、门店、采购部打交道。查完要反馈,整改要催促,有问题要沟通。 | ||
岗位描述:
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
任职资格:
1、25至40周岁,财务、金融类专业全日制本科及以上学历;
2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;
3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;
4、熟悉税法等经济法规,对内控与风险有一定的理解;
5、责任心与原则性强,敬业,工作积极主动;
6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。
公司福利:
1、购买五险一金
2、享受年底双薪
3、子女升学奖励
4、同济互助、福光基金
5、员工生日礼物、节假日福利
6、新年红包、医疗住院慰问金
7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期
8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利
集团审计主管岗位职责:合规审计主管
| 适配人群 | 财务主管,审计合规岗,集团财务负责人 | 使用场景 | 集团财报编制,子公司财务监管,外部审计配合 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要出合并报表,得有人管子公司财务,还要应付外部审计。 | ||
| 核心职能 | 做集团合并报表,盯子公司财务,对外审和评估师对接,把关财务披露数据。 | ||
| 工作内容 | 编季度年度合并报表,查子公司账务,回审计问题,整理披露材料,核数字。 | ||
| 协作关系 | 跟子公司财务负责人打交道,向财务总监汇报,配合审计师、评估师、董秘办、法务部,邮件 会议 现场沟通。 | ||
职责描述:
1、编制集团各年度和季度的合并财务报表;
2、对集团内各子公司财务工作进行监督和管理;
3、对接外部审计师及评估师工作;
4、对外披露财务数据整理及审核。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;
2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册会计师证书者优先;
3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。
集团审计主管岗位职责:监察审计主管
| 适配人群 | 造价工程师,审计主管,成本合约岗 | 使用场景 | 工程审计,成本管控,竣工结算 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好工程钱,防着乱花钱、做假账,得有人盯着造价和预决算。 | ||
| 核心职能 | 查工程造价真不真,审预决算准不准,盯二审流程走没走对。 | ||
| 工作内容 | 看图纸算量、核单价、比合同、写审计报告、提整改意见、存底稿。 | ||
| 协作关系 | 跟成本部要资料,向审计总监汇报,配合法务查问题,和项目部当面聊偏差。 | ||
审计监察主管 任职要求:
1. 工程、造价类专业,本科以上学历;
2. 3年以上相关工程造价审计工作经验;
3. 掌握房地产开发知识,熟悉预决算审计操作程序和二审办法;
4. 良好的口头及书面表达能力;具有较强的计划、协调能力;较强的人际交往能力。 任职要求:
4. 良好的口头及书面表达能力;具有较强的计划、协调能力;较强的人际交往能力。
集团审计主管岗位职责:风险审计主管
| 适配人群 | 法务审计岗,风控合规岗,内审管理岗 | 使用场景 | 合同管理,合规审计,外部审计监督 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司签合同多,得有人把关法律风险,防出错赔钱。 | ||
| 核心职能 | 审合同、管合规、做风险审计、盯外部审计单位。 | ||
| 工作内容 | 写合同、改模板、审法律文件、报数据、查风险点、盯审计流程。 | ||
| 协作关系 | 跟法务对接合同问题,向分管副总汇报,配合财务和项目部做风控检查,协调外部审计团队。 | ||
职责描述:
1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的制定和修改;
2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;
3、负责公司风险合规控制工作;
4、负责公司风险审计相关工作;
5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。
2、年龄35岁以下。
集团审计主管岗位职责:高级审计主管
| 适配人群 | 药企内审主管,制药企业审计师,医药合规管理者 | 使用场景 | 销售办事处审计,子公司经营审计,内审整改追踪 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好销售和子公司,得有人查账看合规不。怕乱花钱乱做事,所以设这个岗。 | ||
| 核心职能 | 查销售办事处、子公司有没有问题。写报告,盯整改。帮公司守住钱袋子。 | ||
| 工作内容 | 按计划做审计、带人跑各地办事处、看账本、写报告、跟整改进度。 | ||
| 协作关系 | 向审计部经理汇报。跟销售、财务、法务同事常碰面。有问题直接找对应部门负责人聊。 | ||
职位描述:
岗位职责:
1、依年度审计计划执行内部审计案件, 协助管理层达到年度经营目标;
2、带领审计团队定期对各销售办事处执行审计项目;
3、对公司及下属子公司经营状况进行审计;
4、草拟内部审计报告并组织后续改善项目;
5、对提出的改善建议或专案, 执行后续改善情况追踪。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会或市场等相关专业;
2、5年以上大型制药企业相关工作经验,有担任过大型内外资药企内审岗位经验优先;
3、精通药企财税处理、销售模式,企业管理,具有良好的文字功底;
4、有承担精神,具有良好的沟通能力及团队合作精神。
集团审计主管岗位职责:酒店审计主管
| 适配人群 | 财务核数员,夜审主管,收入审计师 | 使用场景 | 酒店日结,宴会核算,前台账务 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 酒店每天收入多,得有人专门核对账目,防止出错漏钱,保证财务数据准。 | ||
| 核心职能 | 管核数这块事,盯收入报表,查对账单,改错账,保酒店钱数不乱。 | ||
| 工作内容 | 改夜审做的各种报告,对挂账和应收款,做长短款报告,录电话费,查各营业点收入。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排,跟夜审员、总出纳、应收款员、餐厅经理常打交道,传报表、交单据、核数字。 | ||
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确
2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档
4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告
5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对
6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款
9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等
11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
12.对照电脑记录是否与实际单据相符。
13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。










