财务部审计主管岗位职责

适配人群财务主管,财务总监,内审负责人使用场景财务制度建设,纳税申报管理,经济合同监管
设立背景公司要管好钱、算清账、防风险,得有人专门盯财务这块儿。
核心职能管账本、审票据、做预算、报税、查合同、搞内审,不让钱乱跑。
工作内容做凭证、对账、发工资、报税、填报表、写分析、审合同、跑银行。
协作关系跟出纳、业务部门、法务、审计组天天打交道;向cfo汇报;配合hr算薪酬,帮业务看成本。

岗位职责:

1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

4、负责企业各类经济合同的监管工作;

5、负责完成集团布置的内部审计工作。

任职资格:

1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

财务部审计主管岗位职责:财务审计主管

适配人群财务审计主管,内控合规管理者,企业风控负责人使用场景年度审计规划,内控缺陷整改,流程制度优化
设立背景公司要管好钱,防风险,得有人盯账本查漏洞。
核心职能查账本、找问题、跟整改、帮建制度。不光看过去,还要盯改进。
工作内容定年度审计计划、做具体审计、查问题改没改、写报告、跑现场、记底稿。
协作关系听部门负责人安排,和财务部、门店、采购部打交道。查完要反馈,整改要催促,有问题要沟通。

岗位描述:

1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;

2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;

3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;

4、部门负责人交代的其他事项。

任职资格:

1、25至40周岁,财务、金融类专业全日制本科及以上学历;

2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;

3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;

4、熟悉税法等经济法规,对内控与风险有一定的理解;

5、责任心与原则性强,敬业,工作积极主动;

6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。

公司福利:

1、购买五险一金

2、享受年底双薪

3、子女升学奖励

4、同济互助、福光基金

5、员工生日礼物、节假日福利

6、新年红包、医疗住院慰问金

7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期

8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利

财务部审计主管岗位职责:财务审计主管(总部)

适配人群内审专员,风控主管,审计经理使用场景生产审计,合同审核,离任审计
设立背景公司要管好钱和账,得有人盯着生产运营财务别出错。
核心职能查账本、看合同、审子公司、做离任审计、找内控漏洞、提改进建议。
工作内容汇总分析数据、检查经营合规、审核经济合同、做专项审计、写风险报告。
协作关系跟财务部、法务部、各分子公司对接;向审计总监汇报;配合业务部门整改问题;偶尔请外部事务所帮忙。

职责描述:

1.岗位职责:

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3. 熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4. .具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

财务部审计主管岗位职责(优选3篇)

财务部审计主管岗位职责适配人群财务主管,财务总监,内审负责人使用场景财务制度建设,纳税申报管理,经济合同监管设立背景公司要管好钱、算清账、防风险,得有人专门盯财务这块儿。
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