内审主管岗位职责及职位要求
| 适配人群 | 内审主管,审计经理,合规负责人 | 使用场景 | 制度建设,项目审计,整改跟踪 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和事,防舞弊、控风险,得有人专门查账查流程。 | ||
| 核心职能 | 定审计规矩,做项目计划,查问题写报告,盯整改,跟各部门扯皮沟通。 | ||
| 工作内容 | 写制度流程,排审计计划,跑现场查资料,写底稿和报告,催整改,开会协调。 | ||
| 协作关系 | 跟财务、法务、供应链、营销部门常碰面;向审计总监汇报;有问题直接找业务老大聊,有时拉hr一起看人。 | ||
内审主管职位要求
1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;
2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;
3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;
4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;
5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。
内审主管岗位职责
1.根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞弊制度和流程;
2.根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作;
3.编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量;
4.跟踪审计项目后续管理和整改落实情况;
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
内审主管岗位职责及职位要求:财务内审主管
| 适配人群 | 财务经理,内审主管,集团CFO | 使用场景 | 预算编制,资金调度,税务筹划 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管钱管账管税务,得有人盯紧财务制度和预算执行。 | ||
| 核心职能 | 管财务制度、做预算报告、调资金、搞税务筹划、查各子公司账。 | ||
| 工作内容 | 定财务规矩、编月季年报、调配资金、做税务安排、分析经营结果。 | ||
| 协作关系 | 跟老板汇报,带财务团队干活,和各子公司财务对接,配合审计和业务部门。 | ||
财务经理 内审主管 一、岗位职责:
1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。
一、岗位职责:
内审主管岗位职责及职位要求:内审主管
| 适配人群 | 注册会计师,审计报告专员,IPO审计人员 | 使用场景 | 资金收支审计,财务预算审计,安全生产审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管钱管账管安全,得有人盯着各子公司花钱对不对、制度落没落实、采购销售存不存漏洞。 | ||
| 核心职能 | 查钱怎么花的、制度怎么执行的、买卖存货安不安全、研发投没投到位。 | ||
| 工作内容 | 审资金收支、看预算执行、查内控制度、盯购销存流程、验研发和安全投入。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、各产业子公司财务和运营岗对接,向审计总监汇报,联合法务查合规问题,配合风控提整改建议。 | ||
集团主审/内审主管 荣程集团 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司,天津荣程,荣程钢铁,荣程集团,荣程 职责:
1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;
2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的执行情况审计;
3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。
要求:
1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);
2、有新三板审计、ipo审计经验优先。
福利相关:
1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;
2、市区班车、免费员工公寓。








