审计总监岗位职责
| 适配人群 | 集团审计负责人,上市公司内审总监,风控体系建设者 | 使用场景 | 内控建设,审计实施,风险决策 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和风险,得有人盯制度执行,防舞弊、保决策安全。 | ||
| 核心职能 | 建内控制度、做内部审计、查风险漏洞、提管理建议、带审计团队。 | ||
| 工作内容 | 写修订制度、检查执行情况、定年度计划、做各类审计、签报告、培训员工、处理举报。 | ||
| 协作关系 | 跟董事长汇报,和财务/投资/法务等部门对接,协调外部审计,指导审计团队干活。 | ||
审计总监 岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。 岗位职责:
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。
审计总监岗位职责:审计师/审计总监
| 适配人群 | 内审人员,财务审计员,工程审计师 | 使用场景 | 工程结算,合同管理,工程变更 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好工程钱和合同,得有人专门查账、审预算、盯成本,不然容易出错漏。 | ||
| 核心职能 | 查工程的钱花得对不对,预算决算合不合理,合同执行到不到位,成本控没控住。 | ||
| 工作内容 | 做制度审计、财务审计、责任审计;审工程预算和决算;查付款和结算;写每个项目的审计报告。 | ||
| 协作关系 | 跟工程部、财务部、合约部一起干活;向审计主管汇报;看资料、要数据、开碰头会,有问题当面聊。 | ||
职责描述:
1、根据年度工作计划开展制度审计、财务审计、责任审计工作;
2、完成工程预算、工程决算审计工作,并对工程预算和工程决算的合理性予以监督;
3、参与工程成本控制审计,检查合同及工程管理的执行情况;
4、付款、经济情况的审计,审查工程结算情况,审批手续规范情况;
5、组织审查工程成本管理的有效性,并对工程资料收集整理归档、工程变更、合同管理、台帐建立等工程管理情况予以监督,并对所审计工程项目逐一形成审计报告;
职位要求:
1、大专以上学历,财经或审计类专业,具备中级职称或者注册会计师资格;
2、三年以上大型公司财务工作经验或内部审计工作经验;
3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;
4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;
5、人品正直,抗压能力强,敢于管理,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
审计总监岗位职责:集团审计总监
| 适配人群 | 集团审计负责人,区域公司审计主管,房地产投资风控岗 | 使用场景 | 投资决策支持,工程合规审查,内控有效性评估 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和项目,得有人盯着财务和风险,董事会和总裁需要审计报告做决定。 | ||
| 核心职能 | 管审计制度、查项目财务、审内部收支、盯资金安全、查内控漏洞、带审计团队。 | ||
| 工作内容 | 写审计计划和方案,做尽职调查,查账看合同,分析报表,写问题报告,开整改会。 | ||
| 协作关系 | 向集团总裁和董事会汇报,跟财务部、法务部、区域公司、项目公司一起查问题,配合纪检查违规。 | ||
集团审计总监 江西赣电投资集团有限公司 江西赣电投资集团有限公司,赣电 1、制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、负责公司投资项目的财务尽职调查、风险评估和部门运作,向公司董事会和集团总裁汇报。
3、负责集团内部区域/项目公司财务收支审计、经济责任审计以及工程审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
4、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
6、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
7、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
任职要求:1、全日制本科学历,审计学、财务、成本等相关专业;
2、10年以上相关工作经验,3年以上集团或大型区域总部审计负责人工作经验,具有大型房地产集团审计工作经验者优先;
3、精通审计相关的法律法规,熟悉集团各项规章制度,熟悉财务知识、审计知识,了解房地产企业运营流程;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力、沟通能力、下属培育能力,可以适应出差
审计总监岗位职责:财务审计总监
| 适配人群 | 内审负责人,财务风控主管,地产审计经理 | 使用场景 | 房地产开发,营销管理,招商运营 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人盯财务有没有问题,还要查内控牢不牢。 | ||
| 核心职能 | 管审计计划、做财务类审计、评内控好坏、带现场审计、写报告、跟整改。 | ||
| 工作内容 | 定方案、跑现场、控质量、出报告、写总结、盯利润点落实、带新人。 | ||
| 协作关系 | 和财务部、运营部、各业务部门打交道,向审计总监汇报,配合风控提建议。 | ||
财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
审计总监岗位职责:工程审计总监
| 适配人群 | 地产审计人员,成本合约专员,招采风控岗 | 使用场景 | 成本结算,招投标管理,设计变更 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好各城市公司花钱的事儿,怕结算乱、招标黑、设计改太多。 | ||
| 核心职能 | 查成本结算、工程和营销招标、设计变更这些事。写报告提建议,盯着改到位。 | ||
| 工作内容 | 审各城市公司项目材料,写审计报告,盯整改落实,做专项调查,干领导交的活。 | ||
| 协作关系 | 听内控审计部负责人安排。跟成本、招采、工程、营销部门打交道。有时要和城市公司的人对情况。 | ||
职责描述:
1、负责对集团下属各城市公司的成本结算、工程项目、营销项目招投标、设计变更等方面进行审计;
2、编写审计报告,提出改进建议,并监督整改到位;
3、在内控审计部负责人领导下,参与其他综合审计或专项审计与调查;
4、完成部门负责人交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制统招本科,建筑、工民建、工程造价等相关专业优先;
2、28—35岁。掌握招投标、采购、成本、预结算等地产公司相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验;
3、责任心强、品行端正、廉洁自律、有良好的职业道德和职业素养,勤奋、踏实、严谨;
4、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力;
5、熟悉国家相关法律、法规和政策;熟悉国家及地方指定的有关定额及文件汇编。
审计总监岗位职责:地产审计总监
| 适配人群 | 内部审计总监,集团审计负责人,大型企业内审主管 | 使用场景 | 财务收支审计,经济责任审计,工程审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团管钱管项目得有人盯着,防出错防乱花钱,审计能帮公司把关 | ||
| 核心职能 | 查下属公司账目和项目,看钱花得对不对、合不合规,找问题提建议 | ||
| 工作内容 | 做财务收支审计、经济责任审计、工程审计、项目效益审计;写报告、改底稿、提管理建议 | ||
| 协作关系 | 跟各子公司财务和业务部门打交道,向集团审计委员会汇报,和风控、法务偶尔一起查问题 | ||
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
审计总监岗位职责:审计总监的
| 适配人群 | 审计总监,内审负责人,监察中心主管 | 使用场景 | 制度审计,离任审计,招投标监督 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和事,得有人盯着制度行不行、花钱对不对、干部干得好不好。 | ||
| 核心职能 | 盯公司制度健不健全,查花钱合不合规,审干部干得咋样,管资产安不安全。 | ||
| 工作内容 | 写审计计划、做项目审计、查招投标、审合同、查财务、写报告、归档案、查事故、盯流程。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、法务部、人力部、各业务部门打交道。向ceo或董事会汇报。有时找外部事务所帮忙干活。 | ||
岗位职责:
审计总监室企业审计监察中心的负责人,其岗位职责如下:
1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;
3.组织制定审计监察中心的工作计划;
4.根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
5.组织内部考核和评价;
6.组织编制并实施公司年度审计工作计划;
7.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计;
8.对公司经济效益和财务手机进行审计;
9、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计;
10.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况;
11.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作;
12.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
13.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督;
14.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程;
15.对公司行政、工程项目、销售等制度的执行情况进行审查监督;
16.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判;
17.完成公司领导交给的其他工作。
审计总监应具备的能力
1.具有科学判断、分析和决策能力;
2.具有全局意识,立足企业全局看待问题;
3.具有职业的预见能力和敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题,并给予足够的重视,将问题在萌芽时期解决;
4.使用和培养人才的能力;
5.具有领导和管理能力;
审计总监任职条件
1.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;
2.具备8年以上审计工作经验,四大会计师事务所或专业404审计经验;
3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;
7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。








