管理范文网 > 公务出差

公务出差

更新时间:2026-09-14 06:59:32

自购车辆公务使用管理办法范例(优选3篇)

制定目的用车老紧张,想省点油钱和修车钱,让车子用得更顺当。
适用范围管领导和部门负责人,管他们自己买车跑公务的事。
职责分工行政部牵头定标准,财务部发补贴算利息,人事部盯离职还钱,领导自己签字按手印。
禁止行为没签协议不能领补贴,离职不还清贷款不给车,挂账折旧少提不行。
检查与监督6月前签完协议,财务每月核利息,人事每季查还款,漏交扣当月补贴,超期3个月停发所有补贴。

1 为了缓解公务用车矛盾,合理使用公务用车,降低车辆使用和管理成本,特制定要制度。2 费用预定:

2.1 根据职务及业务量划分档次,确定个人交通费用补贴标准。

2.2 重点确保:保证公司办公用车和重要活动的接待用车,公司特别事项紧急处理用车。

2.3 管理规范:必须是自购车辆公务使用按本管理办法规定严格执行。3管理范围

3.1 公司管理层领导。

3.2 公司各部门负责人。4具体措施细则

4.1 凡是自购车辆(产权属个人的)用于公务和方便工作的公司领导及部门负责人。

4.2 合理预定个人交通费用补贴标准。a购自有车辆的补贴标准:档次标准(元/年)范围一2__ __ 董事长三年内还清。购车人按年利率3%支付利息,三年内本息平均到月偿还。

查看全文

人民医院公务票据报销差旅费报销管理办法(优选10篇)

制定目的网站老不更新,病人找信息难,怕出安全问题,想让网站真能帮到人,树医院好口碑。
适用范围全院所有用网站的人,发消息、传资料、做页面都算在内。
职责分工院办牵头搭台子,信息科管技术维护,各部门自己整理内容交上去,院办盯着别出错。
禁止行为不准发违法乱纪内容,不准造谣传谣,不准损医院名声,不准盗别人东西,不准挂黄赌毒暴力信息。
检查与监督内容先交院办审,重大事情还要领导点头,信息科天天看网站跑不跑得动,月底查一次,漏发迟发要重交,错发要马上删。

人民医院网站管理办法

第一条 为了加强医院网站的管理和维护,确保网络及时更新并安全运行,充分发挥网站在树立医院良好形象、方便病人就医、加强对外交流、推进文化建设方面的积极作用,特制定本办法。

第二条 本办法适用范围为医院网站建设以及相关工作流程的管理。

第三条 医院网站在互联网上的注册域名为***,由院办公室负责。

第四条 医院网站组织管理的总体原则是统一管理。办公室、信息科负责网站的总体设计制作及网站的日常维护和管理,监督网站的运行状况,确保网站的正常运行。

第五条 各相关部门对上网宣传的信息资料进行整理编排,交由办公室审核后统一发布。必要时由院办报分管领导审核后上传发布。

查看全文

员工出差管理规章制度(优选10篇)

制度目标管好员工出差这事,省钱省事不乱花差旅费。
职责分工员工填单子、部门经理签字、财务审核、总经理批钱。
核心条款先审批再出差,特殊情况可先打电话后补单,坐火车汽车为主,30天内必须报账。
执行要求填《出差审批单》和《差旅费报销单》,发票贴好,经办人、部门经理、财务、总经理逐个签字,超期不报不给报。

为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后,30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

六、业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

查看全文

公司档案保密制度(优选5篇)

制定背景怕档案被乱看乱传,公司秘密保不住,得管住人和文件。
适用范围管所有碰档案的人,包括管理员和查档案的同事。
职责分工分管行政副总带头管,综合管理部干活,秘书登记盯梢,行政经理烧档案。
管理规定密件盖章、不外借、不乱复印、查档要批、摘录要核对盖章、销毁要列单子。
监督与罚则查档只在档案室或秘书室,用完马上收,摘录材料限期交回销毁,泄密了要追责。

附件2:

档案保密制度

为了做好档案保密工作,根据**工业区、**地产控股有关规定,结合自身实际,特制定本制度。

一、档案管理工作人员和档案使用者必须严格遵守《**地产控股有限公司档案保密制度》等规定,严守档案秘密。

二、本公司的档案保密工作由公司分管行政副总、综合管理部具体负责,保密的文件要在其左上角加盖密级章。

三、严格控制秘密档案的利用范围和查阅手续,有密级的档案无论以何种方式利用,均需公司分管行政副总批准,并只能在档案室或秘书室内查阅,不得外借使用,未经许可不得擅自复印。

四、如因工作需要摘录或复印密级档案内容时,必须经公司分管行政副总批准,摘录或复印的材料必须签注"与原件核对无误"的字样,并加盖公章。由公司秘书进行使用登记,严加管理,限期使用,及时收回销毁。

查看全文

区住建局交通差旅费管理制度(优选3篇)

制度目标管住危险源不乱来,别出事伤人伤东西,大家干活心里有底。
职责分工安全协调办定规矩盯全局,现场安全员天天查,部门负责人兜底管自己地盘。
核心条款危险源要登记明白卡,现场挂警示牌,设备定期保养,参数天天盯着看。
执行要求开工前填明白卡交备案,每月查隐患做记录,问题马上改,改不了先拦着;安全培训不能少,应急方案要练熟,检查结果得报上去。

会议培训费管理:

①本单位组织召开会议必须遵守有关党政机关出差会议定点和会议审批等规定,会议培训费开支范围和标准必须按《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《常德市党政机关国内公务接待管理办法》规定执行;

②上级指派的业务培训凭文件文字通知,经局长批准后方可参加;单位组织的各类活动经局党组研究,由局工会统一组织安排。

查看全文

xxx物价局请销假制度(优选10篇)

制定背景以前办事拖拉,群众老是抱怨等太久。想让大家办事快点,别让申请人干着急。
适用范围物价局所有窗口业务和投诉举报处理。
职责分工各科室负责人带头盯进度,经办人具体干活,办公室负责查落实情况。
管理规定定价申请20天内必须给答复;收费证7天办好;举报30天内结案;认证鉴定7天出结果;咨询4小时要回话。
监督与罚则每月统计超期件,通报到人。超期没理由的,按差错追责。办公室抽查材料,看有没有偷偷延长时间。

xxx物价局限时办结制度

一、定价申请20日内办理。对有关单位提出的调、定价(费)申请,在收到申请之日起20个工作日内按照国家有关价格政策酌情做出批复、调研、论证、听证、上报、转办、否定等决定,并告知申请人。

二、收费许可证7日内办结。办理收费许可证,手续完备的7日内办理完毕,情况复杂需要调查、论证的,可适当延长,但需向申请人说明情况,并于30个工作日内办理完毕。

三、举报案件30日内办结。对确属我局管辖的价格投诉举报,凡是能实施即时处理的,在3个工作日内办结;立案查处的,在30个工作日内办结;情况复杂的时限可以适当延长,但不得超过60个工作日。不属物价部门管辖范围的,在3个工作日内转有关部门。

四、价格认证、价格鉴定7日内完成。

查看全文

公款旅游规定办法(优选5篇)

制定目的防止干部拿公款去玩,假借开会培训名义旅游,群众意见大,影响特别坏。
适用范围所有党员领导干部,出国出境、国内各地都算。
职责分工领导自己不能去,管好身边人;单位要审核行程和钱;财务得把关不给报销。
管理要求不准用公款旅游;不准买假邀请函;不准多待或多跑地方;费用个人掏。
监督与检查纪委查,审计盯,单位日常管;发现一次警告,再犯撤职,严重开除;费用全退还要罚。

党员禁止用公款旅游规定【1】

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》第三条规定:“禁止违反公共财物管理和使用的规定,假公济私、化公为私。”其第(四)项中规定,不准“用公款旅游或者变相用公款旅游”。

近年来,党员领导干部用公款旅游或者变相用公款旅游,特别是用公款和变相用公款进行出国(境)旅游,干部群众对此反映十分强烈,造成的负面影响是极其恶劣的。

____年2月中央纪委第二次全会就明确要求:禁止以开会、考察、培训等名义变相公费旅游。

查看全文

上下班签到制度(优选9篇)

制定背景老师迟到早退多,学校运转有点乱,得管管上下班时间。
适用范围全校所有老师和职工。
职责分工行政值班小组收签到簿、查代签,校长办公室汇总记录、备案结果。
管理规定早上八点前、下午两点半前签到;不能代签补签;迟到超五分钟算迟到。
监督与罚则值班组每天收本子、查签名;迟到三次算半天缺勤;旷工影响评优和绩效;每天三点前交汇总表给校长办。

州泰三中上下班签到制度

为强化教职工工作纪律,保障学校各项工作有序开展,特制定学校上下班签到制度及管理规定,要求全校教职员工遵照执行。

一、签到时间:全体教职工每天上午8:00之前签到、下午14:30前签到(工作时间如有调整以调整时间为准)。

二、签到办法:

(一)全体教职工应按有关规定准时上下班并按要求签到。

(二)规定签到时间之后5分钟,签到簿由行政值班小组收回。无故未签到者视为迟到,三次迟到记缺勤半天。

三、管理规定:

(一)由行政值班小组负责管理当天签到。严禁代签或补签,一经发现,均按旷工处理。

(二)因工作需要外出,不能准时签到的,必须事先或事后说明情况,由校长办公室在签到簿上注明。

(三)病假、事假按有关规定履行请假手续,无故缺勤按旷工处理。

(四)考勤结果作为评先评优、绩效考核等方面的重要依据之一。

查看全文

x局机关车辆管理规定(优选5篇)

制定目的食堂老出问题,饭菜不热、排队乱哄哄、地上全是饭粒。想让大家吃上热乎饭,排队不挤,桌子干干净净。
适用范围局里所有干部、聘用人员、培训的人。管吃饭时间、交钱方式、倒剩饭、用卡刷卡这些事。
职责分工行装处一个人天天盯着食堂。厨师做饭洗碗,管理员买菜记账,监管小组每月查卫生和账本,大家提意见。
禁止行为不准现金买饭,不准带饭走,不准在餐厅吵闹,不准把剩饭倒水池,不准插队,不准进厨房乱碰。
检查与监督每天早上10点前报吃饭人数,刷储值卡才能打饭。管理员每天看餐票和刷卡记录,月底对不上就重查。没报饭的当天没饭,刷错卡扣当月补助。

局机关食堂管理规定(1)

为了规范局机关食堂管理工作,共同营造一个卫生、安全、有序的用餐环境,特制订本办法。

一、 食堂用餐规定:

1、用餐标准:局机关食堂每天为局工作人员提供三餐,其中早餐1元、午餐2元.、晚餐各1元。

局机关食堂不接受外来人员就餐。

2、用餐时间:早餐时间为7.30-7.50,午餐时间为12.00-12.30,晚餐时间为下班半个小时以内。

请所有局干部就餐人员按规定时间用餐,超过规定时间不再供餐。

3、就餐人员实行报饭制度:每天上午10点、下午4点前将各部门的就餐人员数量上报厨房。

查看全文

公司人员车辆进出厂区管理规定(优选7篇)

制定目的怕外面人乱进公司,影响干活,也怕东西被拿走,想让进出有规矩,大家安安心心上班。
适用范围所有进公司的人和车,包括员工、施工队、客人、各种送货拉货的车。
职责分工保卫部发证办手续,门卫查证件看单子,各部门盯自己人带好卡,领导抽查落实情况。
禁止行为没证不准进,没单不准拉货,车不减速不行,西门不能走人,没登记不能进厂。
检查与监督门卫天天查,保卫部每周核对登记本,月底汇总问题,第一次提醒,第二次通报单位,三次全公司点名。

公司人员、车辆进出的管理规定

为加强公司治安秩序管理,保持良好环境,保证生产工作正常进行,特制订人员、车辆出入公司的管理规定:

一、人员出入管理规定

1.公司在职职工凭人力资源部制发的考勤卡出入公司门卫。

2.公司范围内施工单位工作人员,携施工人员名单、身份证,到保卫部办公室统一办理《临时工作人员出入证》。

3.来公司联系工作的外单位人员,凭介绍信或有效证件在接待室登记,由接待人员与被访人联系同意后,填写《来客人员登记单》,门卫凭《来客人员登记单》放行。被访者要在《来客人员登记单》上签名,来宾离去时要将《来客人员登记单》交还门卫。

二、车辆出入管理规定

1. 公司所属机动车辆,凭保卫部制发的绿色通行证到办公楼前指定位置停放。

查看全文