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资产调拨

更新时间:2026-08-04

固定资产管理规章制度(优选10篇)

制度目标管住公司买的大件东西,不乱丢不乱用,让每样东西都有人盯。
职责分工使用部门提申请,商务部买东西,财务部记账,行政部管着和保养。
核心条款买前要批,入库要验,编号贴签,登记两联卡,半年盘一次,坏了一定修。
执行要求采购后48小时内送修,每季保养一次,盘点填单报批,数据错了要追责,外借必须老总点头。

某科技公司固定资产管理制度

第一条 目的

为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。

第二条 范围

本规则所称固定资产包括运输设备、仪表、工具、办公设备、台式电脑、笔记本电脑、测试设备等。

第三条 会计科目列帐原则

前项固定资产,耐用年数在二年以下,不具生产性,未超过2000元者应以费用科目列帐,而不得以固定资产科目列帐。

第四条 管理职责

固定资产由使用部门提出申请、商务部负责采购、财务部列帐、行政部负责管理及保养。

第五条 固定资产的增置

固定资产的增置由使用部门根据需要提出申请,注明厂家、型号、规格、价格及所需时间,报行政部汇总审核报总经理/副总经理批准后,由商务部进行采购。

第六条 检验入库

1.固定资产采购完成后,由商务部会同使用部门按采购清单的内容对品种、规格、数量、性能、外观等进行检验。检验合格后,填写检验单,交库房管理员。

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邮政局物业管理办法模版(优选3篇)

制定目的管住房子设备这些大件,别丢别坏别乱动,账要对得上,东西要用得久些。
适用范围各支局所、班组、专业部门,管房屋、机器、运输工具、电源设备这些。
职责分工局里统一管,专业部门分块管,班组长盯现场,负责人出事要赔钱或挨批。
禁止行为不准私拆私调私借私送私卖固定资产,不准账物不一致,不准报废不报批。
检查与监督每年盘点一次,调动要交接清楚,坏了马上报综合办,维修超3000得市局点头,财务随时记账调卡,查到不对就追责。

邮政局物业管理办法

为了加强固定资产、低值易耗品管理,确保固定资产的完整及企业权益不受损害,正确核算固定资产的数量和价值,明确各单位的管理、核算、监督和经济责任,堵塞因管理不严造成的跑、冒、滴、漏现象,保证企业财产安全和完整,提高固定资产、低值易耗品的效能,现制定《**县邮政局物业管理办法》。

一、固定资产管理办法:

(一) 邮政企业的固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、电源设备、运输设备及其它与生产经营有关的主要设备、工具、器具等,不属于生产经营主要设备的物品,本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料 单位价值在**元以上,使用期限一年以上的,也作为固定资产。

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物业管理公司固定资产管理制度(优选10篇)

制度目标防止物业垃圾乱扔乱放,保护环境干净。让大家把垃圾分好类,集中放好,再交给专业公司处理。
职责分工环洁部管总。各部门自己分好类。综合部找靠谱回收公司。大家每年一起评一次合作方。
核心条款垃圾分四类,生活垃圾、可回收物、有毒有害物、建筑垃圾。每类要标清楚,放对地方,不能混装。
执行要求分类后放指定点,统一存到公司指定位置。综合部签协议,环洁部配合检查。记录要填《合格供方名录》《有毒有害废渣记录》。

物业管理固体废弃物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物业管理服务中产生的固体废弃物污染环境,确保所有固体废弃物得到最大限度的收集,妥善处置,特制定本管理程序。

2.0范围

适用于公司的各部门、相关方和物业区域内的活动中产生的固体废弃物的管理。

3.0职责

3.1 环洁部负责固体废弃物控制的归口管理。

3.2 各部门产生的固体废弃物由各部门分类回收。

3.3 综合部联络具备法定资格的合格废物回收公司,处理固化废弃物,其合作协议须经管理者代表确认。

3.4 各部门协助综合部负责对公司收集固体废弃物的相关方进行综合评价,综合评价每年至少进行一次。

4.0工作程序

4.1 固体废弃物管理原则

4.1.1 根据《中华人民共和国固体废弃物防治法》,结合本公司的实际情况进行管理。

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固定资产管理办法(范本)(优选10篇)

制定目的怕东西丢啦坏啦,大家用起来有规矩,账和实物对得上,基金会家底稳稳的。
适用范围所有部门和员工,管2000块以上、能用一年以上的设备家具这些。
职责分工办公室统管登记,财务部记账核账,各部门管好自己领的东西,秘书长批大事。
禁止行为没批就买、乱调东西、不交还就离职、账和实物对不上、报废不走流程。
检查与监督买前填单子审批,领用要签字,每年对账一次,办公室查漏,财务盯账,不对就追人补。

为加强固定资产管理,保证本基金会财产的安全完整,建立和完善“统一领导、分工负责、责任到人、物尽其用”的固定资产管理责任制,结合实际情况,制定本办法。

(一)管理原则

固定资产的管理采取由办公室统一管理,财务部归总登记,各部门具体负责相结合的原则。

(二)管理范围

单价在2000元以上,预计使用期限在一年以上的,属于固定资产范畴。

(三)管理程序

1.固定资产的购置

因工作需要购置固定资产,原则上由各部门提出申请,经财务部审核后统一购置。如有特殊要求需购置专业性较强的固定资产,各部门须在购置申请中注明。购置固定资产总价不超过5000元报秘书长审批,超过5000元(含)须报理事会审批。

固定资产购置后,由经办人负责签收签字入库。

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固定资产管理制度流程(优选10篇)

制度目标管好公司那些贵重又用得久的东西,不让乱买乱丢,让东西能多用几年。
职责分工总办管实物,财务管账,使用部门管保养。总办买、验收、登记;财务审核钱;使用人负责日常保管。
核心条款买前要打报告,审批后才能买;东西归公司,不能私用或带回家;坏了丢了要赔钱;换岗要交还资产。
执行要求每年1月报采购计划,11月统一盘点;买东西要货比三家;验收要签字留单;报销要凭验收单和发票;台账必须及时更新。

物业公司固定资产管理制度(三)

一、目的:规范公司固定资产管理,充分整合利用资源

二、范围:公司各部门

三、总则

1、释义:固定资产指使用年限超过一年以上,单价价值在2000元以上的有形资产;以及一些单价不足2000元,但数量众多,使用年限超过一年以上的物品。

2、分类:

①建筑物(如员工宿舍、办公楼),产权归公司的房屋;

②运输设备(各种机动车辆);

③电子设备(空调、电脑、打印机、复印机、传真机、音像设备等);

④其他(办公桌、椅、柜、沙发、高档装饰品等)。

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固定资产管理办法(优选10篇)

制定目的公司资产老丢、乱放、没人管,想让大家用得明白、记得清楚、查得方便,让每件东西都有人盯着。
适用范围管公司本部、各分公司、所有部门,管电脑桌椅、工程设备、车子房子这些大件东西。
职责分工财务部牵头定规矩、查账本;各部门设兼职资产管理员记台账;工程部管设备、it部管电脑、行政部管车子房子;总经理兜底管好自家资产。
禁止行为不准随便调走资产不办手续;不准把坏掉的设备塞给别人;不准报废前不找人鉴定;不准台账和财务账对不上;不准借出去不登记。
检查与监督资产管理员每月记账、每季自查;财务部半年大盘点、季度抽30%查;没按时交表扣绩效;台账不对要重做;查出问题通报批评;年底清查结果跟部门考核挂钩。

房地产发展有限公司固定资产管理办法

第一章 总则

第一条为加强对江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")固定资产的管理,规范资产运行秩序,提高资产运营效率,根据江苏**房地产发展有限公司《财务管理制度》的有关规定,特制定本办法。

第二条本办法适用于**公司本部及其所属各分(子)公司、部门。

第二章 概述

第三条固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、且在使用过程中保持其原有实物形态的资产。

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公司固定资产管理制度范例(优选10篇)

制度目标管好公司房子车子设备这些大件东西,别乱买乱丢,账和实物对得上。
职责分工行政部管采购验收登记盘点,财务部管记账折旧核销,使用部门管日常保管和申请报废。
核心条款买设备要先申请再审批,领用要填单签字,报废要写原因报批,账本和实物必须一致。
执行要求每月汇总采购计划,购入后三天内办完验收报销,每半年盘点一次,差异三天内查清,各部门配合提供资料。

房地产股份有限公司固定资产管理制度

一、固定资产的购置:

固定资产的日常购置由使用部门提出申请,由行政部根据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置计划,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用:

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理:

公司固定资产由行政部,财务部会同管理。

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区住建局固定资产政府采购管理制度(优选3篇)

制度目标管住危险源不乱来,别出事伤人伤东西,大家干活心里有底。
职责分工安全协调办定规矩盯全局,现场安全员天天查,部门负责人兜底管自己地盘。
核心条款危险源要登记明白卡,现场挂警示牌,设备定期保养,参数天天盯着看。
执行要求开工前填明白卡交备案,每月查隐患做记录,问题马上改,改不了先拦着;安全培训不能少,应急方案要练熟,检查结果得报上去。

会议培训费管理:

①本单位组织召开会议必须遵守有关党政机关出差会议定点和会议审批等规定,会议培训费开支范围和标准必须按《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《常德市党政机关国内公务接待管理办法》规定执行;

②上级指派的业务培训凭文件文字通知,经局长批准后方可参加;单位组织的各类活动经局党组研究,由局工会统一组织安排。

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z大学物业中心固定资产管理制度(优选3篇)

制度目标让总经理办公会开得更有效,决定事情更靠谱,不乱开会,不瞎拍板。
职责分工总经理召集主持会议,行政办负责安排记录,分管领导把关议题,各部门准备材料。
核心条款重大事项必须上会,提前沟通酝酿,材料要齐,不能临时动议,讨论要充分,决定要执行。
执行要求会前两天交材料,会后明确谁来办、啥时候办完,执行情况要汇报,涉密内容不能外传,出问题要追责。

为更好地贯彻民主集中制和落实“三重一大”制度,提高总经理办公会议质量和决策水平,依据《公司法》及《公司章程》,结合我公司实际制定本规则:

一、公司总经理办公会议事范围

(一)党和国家的路线、方针、政策,上级文件和会议精神的贯彻和落实。

(二)公司发展战略以及规划的制订、调整,重大改革方案和改革措施的制订。

(三)大型基本建设项目、维修改造项目和投资项目。

(四)公司年度工作要点和计划。

(五)财务预决算和公司自建工程预决算,5万元以上大额度资金的使用,以及年度预算执行中发生的额度较大的追加或调整。

(六)对外合作、合资事项及经营开发事项。

(七)公司党建、党风廉政建设、思想政治工作、工会、团委、文化建设、民主建设等方面的重要问题。

(八)安全稳定工作中的重大事项和政策,重大责任事故、突发事件的处理。

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公司行政后勤管理制度(优选7篇)

制度目标让员工按时上下班,管好请假出差这些事,衣服穿得整齐点,办公地方干净点,别乱用公司东西。
职责分工总经理办公室负责考勤登记、假期审批、着装检查;各部门负责人管本部门员工打卡和请假;前台管图书借阅和会议室预约。
核心条款上下班必须刷卡,不能代刷;请假要提前填表审批;开会迟到要罚款;年假当年休完;办公区不准吃东西、大声说话。
执行要求每天查邮件三次;下班关电脑;着装每周五可轻松点但不能太随便;每月检查办公环境;前台抽查手机开机情况;图书借阅要登记。

行政后勤的管理对一个公司来说是十分重要的,下面小编为大家搜集的一篇“公司行政后勤管理制度”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

第一章作息时间管理

第 一 条:公司作息时间:

此处省略:每个公司上下班时间可自行做规定。

第二章考勤管理

第 一 条:职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的,须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案,否则,按旷工处理。

第 二 条:请假、外出培训、考察或出差,必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》,按规定程序报批并办妥工作交接手续,同时交总经理办公室备案后方可离岗。

第 三 条:职员不得要求他人代为刷卡,或替他人刷卡。

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固定资产管理制度-(优选10篇)

制度目标管住医院的大家伙,别丢别坏别乱放,让每样东西都有人盯、有人修、有人记。
职责分工后勤管房子车子家具,设备科管医疗仪器,图书室管书本资料,财务统一记总账,各科自己管卡片账。
核心条款贵重设备要专人管、有操作规程、建档案;买新东西要先批再买;调拨报废都要院长签字。
执行要求账要三级对得上,每年必须清点一次实物,账和物不对得马上查原因,谁弄丢弄坏谁写说明,不报要挨罚。

医院固定资产管理制度4

1、医院固定资产实行归口(即后勤、设备科、图书室)管理,分级负责,责任到人的管理责任制(贵重仪器、设备要指定专人管理,制定操作规程,建立技术档案和维护保养、交接以及使用情况报告制度)。

2、固定资产实行三级账卡制,财务处设置固定资产总账,后勤、设备、图书的财产物资会计分门别类地设置固定资产明细账,使用科室兼职人员建卡片账(台账)(固定资产总账科目的登记内容及方向,要与明细科目的登记内容、记账方向完全一致)。各科密切配合,定期或不定期清点实物,核对账目,要求账物相符,防止物资积压、损坏、变质、被盗等情况的发生,积极指导协助有关人员管好、用好固定资产。

3、固定资产的范围,主要指建筑物和使用年限在一年以上、单项价值在规定起点以上的设备装具、医疗器械仪器设备。

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物业管理公司资产管理规定(优选10篇)

制定目的资产来源多,怕记混记错,想让每件东西都有账可查,不丢不乱不重复买。
适用范围所有项目区域办公室和用设备的人,管设备验收、登记、领用、调配、维修、报废这些事。
职责分工区域办公室牵头,指定专人干活,使用部门负责人盯落实,行政部不定期抽查对账。 东西买来调来都得马上登记,旧的没法查价就估个数,报废变卖必须按账面原价销掉。
检查与监督新资产三天内填表登记,每月核对一次表,少登漏登补登,两次不对扣当月绩效,季度末汇总报行政部。

一、范围:

凡购入、调拨等不同来源取得的财产设备,均属于资产的范围。

二、分类:

第一类:专用设备;

第二类:交通工具;

第三类:一般设备,包括办公和公务用的家具设备;

第四类:其它,凡不属于以上各类资产均列入其它。

三、计价:

1、新建、购入和调入的资产,分别按造价、购价和调拨价入账。

2、无偿调入和旧有的资产,无法查原价的,可估价入账。

3、调出、变卖和报废的固定资产,按账面原价注销。

四、管理:

1、各项目区域办公室为项目区域资产管理部门,并指定专人负责办理固定资产的验收、登记、领发、调配、清查、维修以及处理报损、报废等具体管理工作。

2、对在用的资产,按使用部门和存放地点登记,落实到部门、人,实行"谁用谁管,人走物不走"的原则。

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