审计主办岗位职责
| 适配人群 | 内审人员,审计主办,国企审计岗 | 使用场景 | 内控体系审计,干部任期审计,监事会对接 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好下属单位的钱和事,得有人盯内控和经营情况,不然容易出问题。 | ||
| 核心职能 | 帮主管做内部审计,查内控、查财务、查干部经济责任,提建议,整档案。 | ||
| 工作内容 | 写审计底稿、整理档案、接投诉、做调查、跑监事会、维护法律审计资料。 | ||
| 协作关系 | 听审计主管安排,跟下属单位财务和内控岗打交道,对接国资委监事会,配合法务和财务同事。 | ||
职责描述: 1.协助审计主管开展集团及下属单位的内部审计工作,对其内控体系建设执行、经营和财务管理情况进行审计监督,提出改进建议,推进内控体系建设和完善;
2.协助审计主管对所属企业领导干部任期目标的实现程度、经济责任情况进行客观评价;
3.协助受理相关审计投诉,开展审计调查工作;
4.协助开发和维护法律审计资源;
5.协助与国资委监事会对接,承担监事会日常事务。
6.承担部门事务性工作及审计档案资料整理、档案保管工作。
专业:审计、法律、财务等相关专业
具体要求:2年以上企业内部审计、财务、法律工作经验。其中1年以上企业公司内部审计、核算体系及内控制度经验。
审计主办岗位职责:审计主任
| 适配人群 | 内审专员,审计项目经理,CIA持证人 | 使用场景 | 区域审计,fraud调查,业务流程分析 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好各地商场的账和流程,得有人盯内部审计这事。 | ||
| 核心职能 | 负责区域内部审计全流程,查问题写报告,帮查舞弊。 | ||
| 工作内容 | 做审计计划、跑现场、写底稿、提建议、学新政策。 | ||
| 协作关系 | 听区域审计经理安排,跟财务、运营同事一起查,和门店人员打交道,偶尔要出差。 | ||
审计主任 百盛商业集团 上海狮贸投资咨询有限公司,百盛商业集团,上海狮贸 principal duties and responsibilities:
1、day-to-day execution of regional internal audit projects, including planning and
implementing an audit from beginning to end
2、timely and accurate execution of regional internal audit projects in a manner consistent
with the standards for the professional practice of internal auditing as promulgated by the
institute of internal auditors
3、assist regional audit manager in the execution of regional fraud investigations
4、prepare work-paper review with clear and concise observations
5、maintaining knowledge of leading-edge issues and trends
qualification:
knowledge experience (知识与经验)
1、3 years of working experience with 2 years experience in internal audit / operational
audit. previous experience in analyzing business processes; specific retail industry
experience is preferred
2、bs degree in accounting or business (or equivalent) is required
3、 cia/ccsa is preferred
4、strong proficiency in basic pc applications (excel, word, powerpoint) with a general
understanding of data analysis techniques
hard skills soft skills(技能与能力)
1、willingness and ability to travel extensively, at times with relatively short notice
2、willing to work hours as needed to meet critical deadlines
3、being a strong team player
4、a strong general understanding of business dynamics and operations
5、an ability to think strategically and assist the organization and management of a multidisciplinary team
审计主办岗位职责:房地产监察审计主任
| 适配人群 | 审计负责人,监察主管,内审经理 | 使用场景 | 项目竣工验收,年度审计实施,预算执行监察 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好开发项目和钱,得有人盯着流程和账目,防出错、防乱花钱。 | ||
| 核心职能 | 盯项目进度、查财务账目、做审计报告、提管理建议,发现问题马上报。 | ||
| 工作内容 | 编年度审计计划、查预算执行、审竣工决算、做离职审计、核原始凭证、写审计结论。 | ||
| 协作关系 | 向办公室主任汇报;跟财务部、预算部、材料部常碰头;配合检查组查项目;对接政府和外部审计单位。 | ||
房地产监察审计主任岗位职责说明书
岗位编号:0119
所在部门:房地产开发集团有限公司
岗位定员:1
岗位名称:监察审计主任(办公室副主任)
直接上级:办公室主任
直接下级:职责与工作任务
本职:负责公司经营过程中全面监察审计工作
一、职责表述
组织制定公司开发项目年度计划,经总经理办公会批准后,负责组织实施并检查督促
工作任务:
参与公司年度经营计划的编制
主持制定公司审计长期规划和年度审计工作计划
编制本部门年度计划,报上级批准后执行
根据公司经营计划,编制监察细则及年度、竣工审计计划,报总经理批准后执行
二、职责表述
主持公司经营过程中监察审计工作
组织制定公司审计的工作制度和管理制度
安排部署审计工作任务,起草、签发有关报告、文件
参与公司有关财务制度、管理办法的研究、制定,参与有关工作会议
主持审计工作的实施,指导和监督各项审计工作
审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作
对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关 部门通报审计结果
三、职责表述
主持公司(项目)监察工作
参与项目操作指标的设定,并与项目负责人协作分解指标
根据操作指标对项目公司(项目部)、公司各部门的工作进行跟踪,每月(季度)与检查组 配合进行检查工作
四、职责表述
主持公司审计工作
审计公司(项目)财政预算执行情况和决算
审计公司(项目)预算外资金的收支及其使用情况
审计公司(项目)的资产、负债、损益情况
审核现金收、付款原始凭证,保证收支业务正确
进行各项专项审计调查和稽核
主持年度审计、竣工决算审计工作
主持高级管理人员离职审计工作
五、职责表述
由总工程师授权处理的其他重要事项
与预算部、材料部、财务部协调工作
协调与公司内外各单位、各部门的工作关系
接受办公室对本职位的监督考核
收集整理相关资料,按年度交档案管理存档
权力:
本项目总体经营计划制订的建议和实施权
本项目具体工作开展的决策权
对项目计划执行结果考核奖惩有决策权
对阶段性工程费用使用有决策权
解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
工作协作关系:
内部:公司内所有部门
外部:政府及其他相关部门,审计单位
任职资格:
教育水平:大学以上学历
专业:审计相关、财务管理、经济管理专业及其他相关专业
培训经历:审计业务培训、房地产财务培训及其他
经验:8年以上相关工作经历
知识:具备相应的审计管理知识、财务知识
技能技巧:熟练使用office专业办公软件、审计专用软件
具有一定的判断与决策能力、协调能力、计划与执行能力
其他:
使用工具设备:网络、计算机的使用、一般办公设备使用
工作环境:办公场所、工程现场
工作时间特征:正常工作时间,根据工作情况加班
备注:监察审计主任由董事长聘任,其工作对董事长负责
审计主办岗位职责:it高级审计主任
| 适配人群 | IT审计师,内控合规官,信息安全专员 | 使用场景 | IT系统上线,ERP审计,信息安全评估 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要合规,得有人盯it系统有没有漏洞。萨班斯法案要求必须做it审计,所以设这个岗。 | ||
| 核心职能 | 查it系统的控制有没有问题。看风险在哪,控制缺不缺,安全靠不靠谱。帮公司少踩坑。 | ||
| 工作内容 | 跑审计程序、写评估报告、记风险点、整控制缺陷、跟人沟通审计发现、做erp和安全相关检查。 | ||
| 协作关系 | 向内审经理汇报。跟it部门、财务部、业务部门打交道。常一起开会、发邮件、改报告。出差时现场对接。 | ||
职位描述:
职责描述:
1、开展与信息技术 (it) 相关的内部审计任务,包括it一般控制,应用程序控制,系统实施,变更管理,业务连续性,信息安全,运营和咨询项目等。
2、执行特定的审计程序,包括执行风险分析和控制评估,以及评估控制缺陷的影响。
3、根据“萨班斯 - 奥克斯利法案” (sarbanes-oxley act) 的要求维护和记录风险和控制。
4、确定价值效率和有效性改进的领域,并确保以适当的格式汇总所有审计结果。
5、与管理层和受审核方沟通并与之合作进行审核。
6、为团队提供一般it支持。
7、愿意出差。
职位要求:
1、了解内部控制概念和风险评估实践,并将其应用于计划,执行,管理和报告各种业务流程/领域/职能的评估。
2、内部或外部it审计、审计企业资源计划(erp)系统、it安全和it运营方面的经验。
3、良好的英语、广东话和普通话口头和书面沟通技巧。
4、金融与会计,信息技术或相关学科大学毕业。
5、通过cpa,cia,cisa,cism或cissp认证。


















