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印鉴保管员

更新时间:2026-08-04 14:21:05

支票管理制度范例(优选6篇)

制度目标管好银行存款和支票,防止乱用乱借,保证钱不丢不乱,账目清清楚楚。
职责分工财务部负责总管;出纳管支票登记保管核对;会计管账目检查;采购员管及时报账。
核心条款不准出租出借账户和支票;支票要按号登记;大小写金额必须一致;支票和印鉴分开放。
执行要求每天清点现金和银行账,每月结一次;未到款要催;不定期查库存;购回支票马上登记;采购完马上报账。

1、财务部人员必须严格执行财会管理有关规定,不得出借,出租银行帐号户头、支票。

2、填写结算凭证,必须认真,准确,清楚,不准涂改,大小写金额要一致。

3、出纳人员从银行购回支票,首先要按号码顺序在支票登记薄中登记,然后启用,未用的空白支票要妥善保管。

4、出纳员要认真核对银行往来帐目,做到日清月结,对未到帐款要及时催要清理。

5、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。

6、支票与印鉴要分开存放。

7、采购员采购结帐后,要及时报帐。

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学校后勤行政部工作职责(优选10篇)

制定目的怕办公室乱套,制度没人守,钱花错地方,员工出事没人管。
适用范围行政主任、后勤公司非在编员工、办公区、电话和文具这些小东西。
职责分工主任定规矩盯执行,员工照着做别乱来,出事了主任先查自己有没有漏盯。
管理要求制度要报批才生效,费用每月分摊清楚,工伤马上处理,招聘离职都得留记录。
监督与检查主任自己每周翻台账,总经理不定期抽查,漏记一次扣绩效,出事没记录要重写整改单。

学校后勤公司行政主任工作职责

1.制定规章制度:组织并制定各项办公、行政管理和人力资源管理制度并报公司总经理审批后严格执行,并对执行规章制度的情况进行检查、监督。

2.对外联络:协调与校内校外有关部门及人员的关系,如:法律顾问、劳动保障局等与公司有关管理部门及人员的关系。

3.对内协调:与各部门进行联络、沟通与协调,做好上传下达工作。

4.行政经费控制:按照公司年度经费预算,严格监控公司各项行政经费的支出,确认费用分摊范围,按月分摊各项费用,包括电话费、办公用品费用等。

5.人力资源管理:对公司员工(主指非在编员工)的招聘、录用、调动、离职进行管理,核定、发放员工工资并监控公司人工成本。协调劳资关系,处理工伤事故。

6.部门内部管理:负责本部门员工的配备、选拔。

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行政事务管理制度(优选5篇)

制度目标让行政事务有规矩可循,办事不乱套,效率高一点,内部关系理顺点。
职责分工综合处负责组织公司级会议,提供通知、材料、会场、记录等服务。各部门负责通知本部门人员。
核心条款会议要准时参加,不能迟到早退缺席。手机调静音,会场保持安静。综合处要写会议纪要。
执行要求电话通知为主,高管直接通知本人,其他人通知到部门。会议服务必须提前准备,纪要会后及时整理。综合处监督落实,领导抽查。

总则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施,规范公司行政事务管理行为,理顺内部关系,提高办事效率,特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件,以加强行政管理的有效性,并在公司内部形成办事有程序,工作有标准,事事有人管,人人有专责的工作局面。

第一章会议管理制度

一、内部会议管理办法

(一)、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

(二)、公司级会议的组织者为综合处。行政管理制度。

(三)、会议由综合处提供服务,会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务,会议结束后,根据情况撰写会议纪要,必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

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收款员岗位职责范本(优选12篇)

设立背景卖房子要收钱,得有人专门管收款这事,保证钱不丢、账清楚。
核心职能收客户房款,开收据,把钱存进公司账户,管好票据不弄丢。
工作内容收房款、开发票、录明源系统、交钱给出纳、管合同和借款单。
协作关系天天跟出纳交接钱和票,听销售经理安排,配合销售同事办手续,偶尔帮财务部跑个腿。

收款员岗位职责:

1、在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接;

2、每日及时将收款明细录入明源系统,收取销售款项;

3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;

4、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。

岗位要求:

1、本科及以上学历;

2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;

3、熟练操作财务各式报表,工作细心、踏实、责任心强。

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