| 制定目的 | 审核完一堆不符合报告,不能直接下结论,得把所有结果合起来看看整体情况,不然没法准确评价ohs管理到底咋样。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管审核组和受审核部门,管不符合项统计、趋势对比、薄弱点判断、结论形成。 | ||
| 职责分工 | 审核组长牵头汇总分析,全体审核员一起讨论,组长定结论,管理者代表配合沟通,监督靠内部会议记录和末次会议确认。 | ||
| 禁止行为 | 不能跳过汇总直接下结论,不能回避上次没改的问题,不能在末次会议前不跟管理者代表对齐意见,不能擅自修改不符合项性质。 | ||
| 检查与监督 | 末会前开全体审核员会汇总数据,对照要素和历史做分析,组长写结论,会上宣读并签字,2-4周内收纠正措施反馈,没交就记入下次审核重点。 | ||
ohs管理体系审核结果的汇总分析
审核组有了若干份不符合报告,还不能在末次会议上对审核发表结论性意见,还应对审核的结果作一次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开一次全体审核组成员会议上进行,以便对受审部门的ohs管理工作做一次总体评价。
汇总分析可以考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数,其中严重不符合,轻微不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的,则列出其不符合项涉及哪些要素,其中哪个要素最多或最严重。
