发布时间:2026-08-13
| 制定目的 | 医院钱不多,想省点用。少排污水废气,让环境好点,后勤管得更顺,医疗供应稳当些。 |
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| 适用范围 | 全院所有人,管纸、水、电、油、办公用品、设备维修这些事。 |
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| 职责分工 | 组长副组长定方向,总务科干活检查,各科主任护士长盯自己地盘,大家都要配合。 |
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| 禁止行为 | 员工不准用纸杯,不准单面打纸不翻面,不准开长明灯,不准漏水不报,不准公车乱跑乱加油。 |
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| 检查与监督 | 总务科每月查一次,问题三天内改完,没改的扣科室分,年底汇总评比,差的通报批评。 |
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各科室、**卫生院、**卫生院:
为建设资源节约型和环境友好型医院,控制污染减少排放,打造绿色医院,让有限的资金发挥更大的效益,减少浪费和消耗,提高行政管理效能,切实保障有效供给,根据国家和县卫生局有关法规要求,结合我院实际,制定以下节能降耗管理办法。
一、节能降耗组织领导
为认真做好医院节能降耗工作,特成立医院节能降耗领导小组,组成人员名单如下:
组 长:**副组长:***组 员:***及各科主任、护士长
职责:负责全院相关政策的制定和监督指导,保证相关制度的执行和落实,协调相关科室配合。
发布时间:2026-08-04
适用场景:能耗统计、节能管理、能源审计
| 制度目标 | 管住出差乱花钱,让每笔钱花得明白,不超支,不浪费,大家心里有数。 |
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| 职责分工 | 部门负责人签字担保,分管领导批申请和报销,财务审核单据,总经理特批特殊情况。 |
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| 核心条款 | 先填单再出差,借款要批,回公司一周内报账,路线天数变了得领导同意,住宿伙食交通都有标准。 |
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| 执行要求 | 出差前必须填单审批,回来写报告、汇报、考核,凭单据和领导意见报销,超期一天罚30元,前账不清不借新款。 |
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一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。