| 制定目的 | 怕账目乱、钱花错、工程出问题,医院自己查一查更放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有部门、科室、病区和下属单位。 | ||
| 职责分工 | 院领导要管方向、批计划;监审部干活写报告;审计员得懂行、守规矩、不偏不倚;被审单位要配合、别藏材料。 | ||
| 管理要求 | 查预算执行、财务收支、基建项目、专项经费;开审计会;封问题资料;提整改建议;表扬好的,点名批评差的。 | ||
| 监督与检查 | 监审部每年报计划和总结;审计前3天通知;被审单位10天内反馈意见;领导批后必须执行;不配合、不整改、乱报复的,医院会处理;有人监督全过程。 | ||
省人民医院内部审计工作暂行规定
第一章 总则
第一条 为建立健全我院内部审计制度,切实履行内部审计职责,完善内部监督制约机制,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及卫生部《卫生系统内部审计工作规定》、zz省卫生厅《zz省卫生系统内部审计工作暂行规定》等法律、法规的规定,结合我院实际,制定本规定。
第二条 医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员,对医院各部门、科室、病区及院属各单位的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于我院各部门、科室、病区及院属各单位。
