| 制定背景 | 怕财务乱花钱,账目对不上,钱没用在刀刃上,想让每分钱都花明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。 | ||
| 职责分工 | 审计小组牵头干,各部门配合,校长室盯着看结果。 | ||
| 管理规定 | 按预算花钱,账和实物要对得上,凭证报销得真实合法,不能瞎报假报。 | ||
| 监督与罚则 | 每学期审一次,出报告给校长室,查出问题要说明白,不整改就再查,严重了要追责。 | ||
经搬中学财务内部审计制度
为了规范学校财务内审工作,加强学校财务管理,严格执行财务规定,维护财经纪律,提高资金使用效率,依据上级相关政策,结合我校实际,制订本制度。
一、学校成立内部审计工作小组,负责学校内部审计工作。
二、学校每学期对相关部门进行内部审计,并将审计结果报校长室。
三、审计原则:依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度,对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。
四、审计范围:学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。
五、审计内容与方法:
1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行,尤其是否按经费预算进行合理支出,强化学校财务计划管理。
2. 查明学校财产(含各种设备)的核算范围是否健全、完善,查点实物,是否帐实相符,账账相符。
