发布时间:2026-07-16
8.2.2 内部审核
8.2.2.1公司定期进行内部审核,以确定质量管理体系运行是否:
a)符合gb/t1900-2000 idt iso9001:2000标准要求。
b)符合公司质量管理体系文件。
c)得到有效实施和保持。
8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核,行政人事部具体负责内部审核的实施。
8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果,公司对内部审核进行策划,规定审核范围、频次和方法。
8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序,确保审核员的选择和审核的实施客观性
和公正性,审核员不得审核自己的工作,且应有资格的人担任。
8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果,应该进行记录,管理者代表负责向最高管理者报告。
8.2.2.6对已发现的不合格,各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。
8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项,并报告管理者代表。
8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告,管理者代表批准内部审核报告。
发布时间:2026-07-04
适用场景:文件审核、体系认证、现场审核
| 制定目的 | 审核完一堆不符合报告,不能直接下结论,得把所有结果合起来看看整体情况,不然没法准确评价ohs管理到底咋样。 |
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| 适用范围 | 管审核组和受审核部门,管不符合项统计、趋势对比、薄弱点判断、结论形成。 |
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| 职责分工 | 审核组长牵头汇总分析,全体审核员一起讨论,组长定结论,管理者代表配合沟通,监督靠内部会议记录和末次会议确认。 |
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| 禁止行为 | 不能跳过汇总直接下结论,不能回避上次没改的问题,不能在末次会议前不跟管理者代表对齐意见,不能擅自修改不符合项性质。 |
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| 检查与监督 | 末会前开全体审核员会汇总数据,对照要素和历史做分析,组长写结论,会上宣读并签字,2-4周内收纠正措施反馈,没交就记入下次审核重点。 |
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ohs管理体系审核结果的汇总分析
审核组有了若干份不符合报告,还不能在末次会议上对审核发表结论性意见,还应对审核的结果作一次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开一次全体审核组成员会议上进行,以便对受审部门的ohs管理工作做一次总体评价。
汇总分析可以考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数,其中严重不符合,轻微不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的,则列出其不符合项涉及哪些要素,其中哪个要素最多或最严重。