| 设立背景 | 公司采购销售多,发票和往来账得有人专门盯。不然容易乱套,影响付款收款。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管发票校验和开票,清应收应付账,做月结,保证账不拖不漏。 | ||
| 工作内容 | 核采购发票,开销售发票,处理客户供应商账,每月对账清理,做月结报表。 | ||
| 协作关系 | 跟采购、销售同事对接发票和单据,向财务主管汇报,配合出纳做付款安排,和it同事沟通sap问题。 | ||
职责描述:
1. 负责采购发票校验及sap内销售发票开具过账;
2. 负责对应收及应付客户供应商的往来账务处理及定期清理清算;
3. 负责协同、组织月结事项安排,按时完成月结;
4. 其他往来核算相关工作及领导交代的任务。
任职要求:
1. 2年以上相关经验,有sap财务岗位操作经验优先;
2. 认真仔细,沟通能力强;
3.团队合作能力强;
4.有初级会计职称优先
