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医保结算

更新时间:2026-08-03

医院患者实名制挂号建卡须知(优选3篇)

制定目的输液时空气跑进血管会要命,以前出过事,得赶紧管住这事。
适用范围所有打针输液的护士、医生,还有住院病人。
职责分工护士得盯紧输液瓶,换液不漏气;医生来了马上接手;病人配合躺好别乱动。
管理要求输液前赶光空气;见气立马夹管;头低左躺;马上吸氧;抽搐就用安定;记清每一步。
监督与检查护士长每天查记录本,科主任不定期看现场。漏做一次扣当月绩效,两次全科通报,三次停岗培训。

医院患者发生空气栓塞的应急抢救预案

一、输液前要排尽空气,输液过程中,值班护士要及时巡视密切观察,及时更换液体,以免空气进入静脉形成栓塞。

二、当发现空气进入体内时,立即夹注静脉管路,防止空气进一步进入。

三、让患者处于头低足高左侧卧位,使空气进入右心室,避开肺动脉入口,由于心脏的跳动,空气被混成泡沫,分次小量进入肺动脉内,同时通知医生,配合医生做好应急处理。

四、立刻给患者吸纯氧,有条件者可行高压氧治疗。

五、如有脑性抽搐可应用安定,也可应用激素减少脑水肿、应用肝素和小分子右旋糖酐改善微循环。

六、患者病情稳定后,详细、据实的记录空气进入原因、空气量及抢救处理过程。

七、继续观察并记录,直至证明患者完全脱离危险为止。

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大学医院挂号收费人员职责(优选10篇)

制定目的怕看病出错伤到病人,怕抢救不及时耽误病情,怕记录乱七八糟查不到问题。
适用范围本院各科室责任医师,日常门诊、值班、手术、抢救都算。
职责分工科主任管总,责任医师盯质量、盯安全、盯感染;带教时要手把手教规范写病历;值班时必须亲自上抢救。
管理要求急危重症必须到场处理;病历书写不能漏项;操作按规程来;死亡病例要一起讨论找原因。
监督与检查科主任每周查一次病历和值班记录;医务科不定期抽查;没做到的要重写病历、补培训,严重就停班学习。

某大学医院责任医师职责

1、在科主任领导下,指导全科医疗、教学、科研、技术培训与理论提高工作。协助科主任抓好医疗质量、医疗安全、院内感染等工作。为本科医疗质量与医疗安全的主要责任人。

2、负责临床日常诊疗,亲自参加指导白班和中晚班急、危重症的抢救处理会诊、手术和死亡病历的讨论。

3、指导本科医师和做好各项医疗工作和医疗文件的书写,有计划地开展基本功训练。担任教学和实习人员的培训工作。

4、指导全科结合临床开展科研工作。运用国内外先进经验指导临床实践,不断开展新技术,提高医疗质量。

5、督促本科医师认真贯彻执行各项规章制度和医疗操作规程。

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第1人民医院收费管理科工作制度(优选10篇)

制度目标管住钱和票,不让乱花钱、乱开票、乱用章,保证医院的钱安全、清楚、不丢。
职责分工院长管审批,财务处管收付和票据,审计科管审核,出纳管现金银行,收费员管开票。
核心条款钱要院长批才给,票要专人领用登记,章要分开保管,现金当天存银行,不准坐支。
执行要求每笔付款走申请-审批-复核-支付四步,每月盘现金、对银行账、核票据,检查不定期开展。

第一人民医院货币资金及票据管理制度

1、资金审批

(1)审批原则

根据国家财经方针、政策及法规,结合本单位有关规定,本着\"厉行节约、勤俭办事\"的原则,严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定,把好资金审批关。对违反财经纪律的开支,审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支,有权加以制止并向院领导报告。

(2)审批权限

实行院长\"一支笔\"审批制度。所有财务收支,由相关职能部门负责人先审,报院长审批。

(3)审批程序

单位的各项支出要在院长领导下,由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名,再由科主任证明,送审计科审核(交财务处和分管领导签字),报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关,出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。

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医院财务会计岗位职责(优选4篇)

设立背景医院要管好钱,得有人专门做账、报税、管发票,不然账乱了、税错了、钱对不上。
核心职能做凭证、审单子、记账结账、管发票、算税交税、编报表、对账查账。
工作内容做转账凭证,审核所有凭证,登记明细账总账,开票核销发票,算税缴税,编国地税报表,整理装订凭证账本。
协作关系听会计主管和财务经理安排,跟材料会计拿单据,和二级账户对账,向领导汇报欠款,配合行政部盘资产,帮其他部门查账。

以下就是医院财务科制单会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。

1、负责协助上级进行预决算分析

2、负责转帐凭证的制单,所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作

3、负责发票管理工作,包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等

4、负责税款的计算和缴纳

5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作

6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作

制单会计主要岗位职责

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作,直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表,并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总,并及时报送。

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