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出差申请

更新时间:2026-07-12 08:17:09

公司办公室制度(优选5篇)

制定背景大家上班有点松散,纪律不严,环境乱,安全有隐患,得立个规矩管一管。
适用范围公司所有员工,办公室、会议室这些地方。
职责分工各部门经理带头盯,普通员工照着做,办公室负责查,值班人也要守着。
管理规定不准迟到早退,不能乱丢垃圾,不许吸烟喧哗,要穿得整齐,节约水电,注意安全。
监督与罚则每天有人值班记情况,出事马上处理,大问题找经理,违规就扣钱,登记表要写清楚。

一. 员工应以认真负责的态度,严谨务实的作风做好本职工作,办公讲求效率。

二. 员工应自觉遵守管理处作息时间,严格执行劳动纪律,上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗,外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。

三. 讲究礼貌,注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。

四. 各办公室、会议室严禁吸烟。

五. 保持办公环境优美清洁,不得随意丢弃杂物。

六. 爱护公共财物,节约用水用电。

七. 重视防水、防盗和安全生产。

八. 办公时间要保持肃静,不准串岗聊天;嘻闹、高声喧哗和争吵。

九. 严格要求自己,遵守公司的各项规章制度。

十. 以上规定,有违者将按管理处规定,予以经济处罚。

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企业差旅费报销管理制度-范本(优选3篇)

制度目标管住出差乱花钱,让每笔钱花得明白,不超支,不浪费,大家心里有数。
职责分工部门负责人签字担保,分管领导批申请和报销,财务审核单据,总经理特批特殊情况。
核心条款先填单再出差,借款要批,回公司一周内报账,路线天数变了得领导同意,住宿伙食交通都有标准。
执行要求出差前必须填单审批,回来写报告、汇报、考核,凭单据和领导意见报销,超期一天罚30元,前账不清不借新款。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

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