发布时间:2026-08-06
| 设立背景 | 公司要管住风险,得有人搭制度、盯流程、查项目。不然业务乱跑容易出事。 |
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| 核心职能 | 搭风控架子、审项目风险、盯措施落地、管档案移交、做离任审计。 |
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| 工作内容 | 写制度流程、去现场看项目、汇总评审意见、催反担保落实、估抵押物、整档案、写报告。 |
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| 协作关系 | 跟风险控制部部长汇报,和业务部一起审项目,找评估公司估抵押物,配合审计部做离任审计。 |
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1. 协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设,草拟各项风控制度和业务流程,并不断进行修订和完善;
2. 参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估,提出风险控制措施和审查意见;对需要现场核实的情况进行实地现场考察;
3. 参与业务项目的风险评审,汇总评审意见;
4. 督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案;
5. 组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估;
6. 组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作;
7. 参与有问题担保的风险处置方案的制订,并督促、指导实施风险处置方案,参与追偿方案的制订和实施;
8. 组织实施担保项目成立后的档案移交工作;
9. 完成公司领导交办的其它工作。
发布时间:2026-07-25
| 设立背景 | 管好商场收租和物业费,算清各项目账,帮公司看清赚不赚钱。 |
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| 核心职能 | 做账、对账、编报表、分析钱怎么花怎么赚,盯住成本别超支。 |
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| 工作内容 | 核对租金物业费、做项目报表、合并总表、报税、管出纳、写财务说明。 |
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| 协作关系 | 向总经理汇报,跟运营部核收费,和法务对接合同付款,联系税务局、银行、审计所。 |
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岗位职责:
1、负责公司日常工作财务核算,应收物业费及租金、实收物业费及租金的核对,各项目的报表编制及合并,并具有相应的财务报告分析能力。(负责项目上各类结算、账务等财务事务,辅助财务经理完成各项工作)
2、具备多家公司(或子公司)帐目管理经验,能独立操作。
3、协助组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
4、懂得出纳工作管理(多人项目或子公司),具备一定的向下人员统筹管理经验。
5、准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
6、相关对外职能部门的联络及维护
岗位要求:
1、熟练使用金蝶或用友软件。
2、能熟练书写行政公文,具有档案文书管理经验,能熟练使用计算机操作系统word、财务数据常用excel等office软件 。
3、工作态度良好,严谨。
4、财务相关专业本科学历。具备中级或cpa证书优先考虑。
发布时间:2026-07-24
| 设立背景 | 学校有基建项目要管钱,得有人专门盯账本和付款。 |
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| 核心职能 | 管基建的钱,做账、报预算决算、审付款、盯合同执行。 |
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| 工作内容 | 做基建账、编报表、填统计表、清往来款、审工程款、装订凭证、备份数据。 |
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| 协作关系 | 跟基建处跑项目的人对接,向科长汇报,配合资产处移交资产,和审计处一起查账。 |
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大学财务处基建财务科岗位职责
1、认真贯彻执行国家财经法规制度和学校《基本建设财务管理制度》,负责基本建设会计核算与管理;
2、负责编制学校基本建设年度预算、决算和会计报表,编制基建财务决算说明书,填报学校基本建设投资统计报表,提供相关基本建设数据资料;
3、负责基本建设项目会计核算业务,对工程概预算、结算进行会计监督;
4、按学校《往来款项管理办法》要求,及时清理基本建设项目应收应付账款;
5、严格执行施工合同和采购合同,认真审核工程预付款、进度款、结算款,按合同规定支付相关款项;
6、编制竣工基建项目财务决算,配合相关部门做好资产移交和入账工作;
7、参与基建项目管理,发挥财务监督作用;
8、基建财务数据的备份、数据安全与管理;
9、负责基建会计资料的整理、装订、移交工作;
10、处里交办的其他任务。
发布时间:2026-07-14
| 设立背景 | 公司要管好风险,防舞弊,得有人专门盯内控这事。 |
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| 核心职能 | 编手册、建体系、推控制措施、搞反舞弊建设。 |
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| 工作内容 | 帮经理写内控手册;帮各部门整内控文件;推七大控制措施;搭反舞弊框架。 |
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| 协作关系 | 跟各部门同事一起干活;向内控经理汇报;和法务、审计、财务常碰头对内容。 |
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内控管理师岗位职责
职责描述:
1.协助经理编制内控手册;
2.协助各部门建立与完善内控体系文件建设;
3.主导及协助相应部门规划和落地七大内控基本控投制措施;
4.反舞弊体系建设。
任职要求:
1.会计学或审计学专业本科及以上学历;
2.5年以上制造业内控及风险管理工作经验,能独立编制内控制度;
3.熟悉企业涉及的法律法规;
4.熟悉coso模型,熟悉五部委编制的一规范三指引;
5.逻辑思维清晰,沟通能力好。
发布时间:2026-06-29
适用场景:内控体系建设 反洗钱履职 高管离任审计
| 设立背景 | 金控平台要守规矩不踩红线,得有人盯住合规这事。 |
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| 核心职能 | 搭合规架子,盯法规变化,审文件议案,管案件问责,跟监管检查。 |
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| 工作内容 | 收新法规、写建议、审材料、查案子、报情况、推整改、做汇报。 |
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| 协作关系 | 跟下属单位合规员对接,向风控负责人汇报,配合审计、法务、董办干活,和监管保持联系。 |
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风险与合规管理岗 工作职责:
1.负责建立完善金控平台合规管理体系;
2.负责定期收集法律法规和监管规则更新情况,及时提出管理建议;
3.负责监督金控平台下属各单位案件管理及问责工作,及时报告,提出合规风险影响和有关信息披露建议;
4.负责配合完成合规专项审计检查,提出整改意见,督促整改;
5.负责协调、跟进各监管机构对下属各单位的检查,督促整改落实,并对检查发现、处罚及影响等及时提出报告;
6.负责审核有关文件、信息披露材料等重要信息的合规风险,支持做好相关信息披露工作;
7.负责对下属各单位有关议案进行合规性审查,提出具体审查意见。