发布时间:2026-09-15
| 设立背景 | 医院要管钱管账管税务,得有专人盯着财务不出错。 |
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| 核心职能 | 管账、报税、做报表、盯预算、配合院长做决策。 |
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| 工作内容 | 记账对账、盘点实物、报税、编报表、跑银行和税务局。 |
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| 协作关系 | 向院长汇报,跟评估公司、会计师事务所打交道,配合质量认证团队,和内部各部门对接财务事。 |
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医院财务总监 任职资格:
1、统招本科及以上学历,必须有民营医院、门诊或体检中心2年以上财务负责人经验;
2、熟悉工商、税务流程,了解会计法规和税法等相关税收政策,能够独立即时处理税务问题;
3、账务处理经验丰富,能够独立建账完成账务循环;
4、熟练掌握税控软件、财务软件和办公软件的使用;
5、具备良好的职业操守和个人信用,做事细心认真、责任心强,良好的口头及书面表达能力,懂得团队协作。
岗位职责:
1、负责日常会计事务处理、账务核算,负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对和实物盘点;
2、协助院长对经营计划、预算编制及考核表的管理,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
3、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
4、新建合作项目的财务跟进工作,与评估、会计师事务所保持良好关系,参与企业质量管理认证工作。
发布时间:2026-09-09
适用场景:内控体系建设、财务审计项目、税务合规审查
| 设立背景 | 公司要管好钱、算清账、防风险,得有人专门盯财务和审计这事。 |
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| 核心职能 | 管制度、做核算、控资金、审项目、查子公司、保资料安全。 |
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| 工作内容 | 做账报报表、写财务分析、编预算决算、跑税务财政、管档案凭证、开审计会。 |
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| 协作关系 | 向总经理或总裁汇报;跟税务财政审计局打交道;指导子公司财务;配合其他部门要数据;培训财务人员。 |
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篇一:财务审计工作职责范文
(一)、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务 是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财 产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统 一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的 经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
(二)、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》 、 企业会计 准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制 度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规 章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报 表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时 做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计 信息。
发布时间:2026-09-07
适用场景:内控体系建设、业务决策支持、新产品上线
| 设立背景 | 医药事业部要管好资源和预算,得有人专门做财务分析支持。 |
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| 核心职能 | 盯医药板块的钱怎么花、效果咋样,算投入产出,建毛利模型,找成本优化点。 |
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| 工作内容 | 做仓储运力分析、预实对比、产品经营分析、合资公司投入产出算账、写报告提建议。 |
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| 协作关系 | 跟医药事业部同事天天碰,指导地区财务人员,向财务上级汇报,和产品、运营团队一起看数据改方案。 |
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职责描述:
1、 医药事业部关键资源效益、效能、仓储、运力类项财务分析支持及预算执行等;
2、 指导与支持地区的预算管理及财务分析,确保财务管理工作得到有效执行,并提出专业意见;
3、 负责合资公司、场地投入等投入产出分析;
4、 建立健全产品毛利测算体系,负责公司月度产品经营情况、预实对比等差异分析,提出产品及成本优化方向以支持经营效益提升;
5、 完成上级交办的其他与分析相关的工作。
发布时间:2026-09-04
适用场景:内控体系建设、管理咨询项目、企业调研访谈
| 设立背景 | 集团越来越多,管不过来,需要有人帮着理清楚怎么管才不乱。 |
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| 核心职能 | 帮集团想清楚怎么管自己,设计管的结构和流程,搭起预算、内控、绩效这些工具。 |
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| 工作内容 | 跟客户聊需求,查企业问题,定管控模式,画组织图,写流程文档,陪企业建工具体系。 |
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| 协作关系 | 跟客户高管一起开会,向项目经理汇报,和财务/人力同事配合改方案,有时要给客户培训。 |
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岗位职责:
1、集团公司管控咨询需求沟通,企业问题诊断与咨询方案实施
2、梳理集团公司发展战略、确定集团公司管控模式
3、设计集团公司组织结构
4、设计集团公司核心管控流程
5、协助企业管搭建企业全面预算管理、集团内部控制、集团高层绩效等管控工具体系
任职条件:
1、学历背景:经管类相关专业硕士以上学历
2、知识结构:熟悉大型集团战略规划、组织建设、绩效管理(在某个领域有专长)
3、职业经历:三年以上相关工作经验
4、核心能力:咨询服务技能,解决问题能力,沟通与协调、演讲与培训
5、优先考虑:咨询公司集团管控或财务管理、人力资源管理咨询项目经验,或上市公司、央企、大型集团企业中高层管理工作经验。
发布时间:2026-08-29
适用场景:内控体系建设、医院行政监察、经济活动审计
| 制定目的 | 怕队伍里有人不守规矩乱来,怕群众举报投诉变多,怕财务出问题没人管。 |
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| 适用范围 | 全省交警部门所有干部和普通干警。 |
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| 职责分工 | 党委管大方向,纪委查违纪,审计盯钱袋子,个人管好自己手和嘴。 |
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| 管理要求 | 常开会讲纪律,发现苗头马上谈,账目每月对一遍,来信来访当天记。 |
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| 监督与检查 | 支队每季度抽查记录,总队半年听一次汇报,漏报瞒报扣绩效,三次不过关调岗处理。 |
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(一)职责:
履行党的纪律检查、行政监察和审计职能,监督检查全省交警部门执行党和国家的路线、方针、政策、法令情况,按照有关规定直接检查和协助检查交警党员干部和干警违法违纪案件,受理党员和干警的控告和申诉及人民群众来信来访;负责组织实施纠正行业不正之风;负责对全省交警部门的财物审计、监督;承办总队党委和上级纪检监察、审计机关交办的其他任务。
(二)警训格言:
1、预防为主重在教育
防微杜渐纪律严明
2、处事要公公生明
律己要廉廉生威
发布时间:2026-08-06
适用场景:内控体系建设、流程优化实施、内审项目执行
| 设立背景 | 公司要管住风险,得有人搭制度、盯流程、查项目。不然业务乱跑容易出事。 |
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| 核心职能 | 搭风控架子、审项目风险、盯措施落地、管档案移交、做离任审计。 |
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| 工作内容 | 写制度流程、去现场看项目、汇总评审意见、催反担保落实、估抵押物、整档案、写报告。 |
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| 协作关系 | 跟风险控制部部长汇报,和业务部一起审项目,找评估公司估抵押物,配合审计部做离任审计。 |
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1. 协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设,草拟各项风控制度和业务流程,并不断进行修订和完善;
2. 参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估,提出风险控制措施和审查意见;对需要现场核实的情况进行实地现场考察;
3. 参与业务项目的风险评审,汇总评审意见;
4. 督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案;
5. 组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估;
6. 组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作;
7. 参与有问题担保的风险处置方案的制订,并督促、指导实施风险处置方案,参与追偿方案的制订和实施;
8. 组织实施担保项目成立后的档案移交工作;
9. 完成公司领导交办的其它工作。
发布时间:2026-07-25
适用场景:内控体系建设、投资决策支持、年度预算编制
| 设立背景 | 管好商场收租和物业费,算清各项目账,帮公司看清赚不赚钱。 |
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| 核心职能 | 做账、对账、编报表、分析钱怎么花怎么赚,盯住成本别超支。 |
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| 工作内容 | 核对租金物业费、做项目报表、合并总表、报税、管出纳、写财务说明。 |
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| 协作关系 | 向总经理汇报,跟运营部核收费,和法务对接合同付款,联系税务局、银行、审计所。 |
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岗位职责:
1、负责公司日常工作财务核算,应收物业费及租金、实收物业费及租金的核对,各项目的报表编制及合并,并具有相应的财务报告分析能力。(负责项目上各类结算、账务等财务事务,辅助财务经理完成各项工作)
2、具备多家公司(或子公司)帐目管理经验,能独立操作。
3、协助组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
4、懂得出纳工作管理(多人项目或子公司),具备一定的向下人员统筹管理经验。
5、准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
6、相关对外职能部门的联络及维护
岗位要求:
1、熟练使用金蝶或用友软件。
2、能熟练书写行政公文,具有档案文书管理经验,能熟练使用计算机操作系统word、财务数据常用excel等office软件 。
3、工作态度良好,严谨。
4、财务相关专业本科学历。具备中级或cpa证书优先考虑。
发布时间:2026-07-24
适用场景:内控体系建设、高校财务管理、预算编制执行
| 设立背景 | 学校有基建项目要管钱,得有人专门盯账本和付款。 |
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| 核心职能 | 管基建的钱,做账、报预算决算、审付款、盯合同执行。 |
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| 工作内容 | 做基建账、编报表、填统计表、清往来款、审工程款、装订凭证、备份数据。 |
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| 协作关系 | 跟基建处跑项目的人对接,向科长汇报,配合资产处移交资产,和审计处一起查账。 |
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大学财务处基建财务科岗位职责
1、认真贯彻执行国家财经法规制度和学校《基本建设财务管理制度》,负责基本建设会计核算与管理;
2、负责编制学校基本建设年度预算、决算和会计报表,编制基建财务决算说明书,填报学校基本建设投资统计报表,提供相关基本建设数据资料;
3、负责基本建设项目会计核算业务,对工程概预算、结算进行会计监督;
4、按学校《往来款项管理办法》要求,及时清理基本建设项目应收应付账款;
5、严格执行施工合同和采购合同,认真审核工程预付款、进度款、结算款,按合同规定支付相关款项;
6、编制竣工基建项目财务决算,配合相关部门做好资产移交和入账工作;
7、参与基建项目管理,发挥财务监督作用;
8、基建财务数据的备份、数据安全与管理;
9、负责基建会计资料的整理、装订、移交工作;
10、处里交办的其他任务。
发布时间:2026-07-14
适用场景:内控体系建设、内控自评实施、风险整改跟踪
| 设立背景 | 公司要管好风险,防舞弊,得有人专门盯内控这事。 |
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| 核心职能 | 编手册、建体系、推控制措施、搞反舞弊建设。 |
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| 工作内容 | 帮经理写内控手册;帮各部门整内控文件;推七大控制措施;搭反舞弊框架。 |
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| 协作关系 | 跟各部门同事一起干活;向内控经理汇报;和法务、审计、财务常碰头对内容。 |
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内控管理师岗位职责
职责描述:
1.协助经理编制内控手册;
2.协助各部门建立与完善内控体系文件建设;
3.主导及协助相应部门规划和落地七大内控基本控投制措施;
4.反舞弊体系建设。
任职要求:
1.会计学或审计学专业本科及以上学历;
2.5年以上制造业内控及风险管理工作经验,能独立编制内控制度;
3.熟悉企业涉及的法律法规;
4.熟悉coso模型,熟悉五部委编制的一规范三指引;
5.逻辑思维清晰,沟通能力好。
发布时间:2026-06-29
适用场景:内控体系建设、反洗钱履职、高管离任审计
| 设立背景 | 金控平台要守规矩不踩红线,得有人盯住合规这事。 |
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| 核心职能 | 搭合规架子,盯法规变化,审文件议案,管案件问责,跟监管检查。 |
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| 工作内容 | 收新法规、写建议、审材料、查案子、报情况、推整改、做汇报。 |
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| 协作关系 | 跟下属单位合规员对接,向风控负责人汇报,配合审计、法务、董办干活,和监管保持联系。 |
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风险与合规管理岗 工作职责:
1.负责建立完善金控平台合规管理体系;
2.负责定期收集法律法规和监管规则更新情况,及时提出管理建议;
3.负责监督金控平台下属各单位案件管理及问责工作,及时报告,提出合规风险影响和有关信息披露建议;
4.负责配合完成合规专项审计检查,提出整改意见,督促整改;
5.负责协调、跟进各监管机构对下属各单位的检查,督促整改落实,并对检查发现、处罚及影响等及时提出报告;
6.负责审核有关文件、信息披露材料等重要信息的合规风险,支持做好相关信息披露工作;
7.负责对下属各单位有关议案进行合规性审查,提出具体审查意见。