发布时间:2026-08-08
| 设立背景 | 集团管钱管项目得有人盯着,防出错防乱花钱,审计能帮公司把关 |
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| 核心职能 | 查下属公司账目和项目,看钱花得对不对、合不合规,找问题提建议 |
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| 工作内容 | 做财务收支审计、经济责任审计、工程审计、项目效益审计;写报告、改底稿、提管理建议 |
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| 协作关系 | 跟各子公司财务和业务部门打交道,向集团审计委员会汇报,和风控、法务偶尔一起查问题 |
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岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
发布时间:2026-07-31
适用岗位:上市公司财务负责人、财务总监、集团cfo
| 设立背景 | 公司要发展医药销售业务,得有人管钱管账管风险,不然战略没法落地。 |
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| 核心职能 | 管公司钱袋子,做财税筹划,控成本,盯资金安全,建内控体系。 |
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| 工作内容 | 定财务制度,审资金使用,盯费用执行,优化流程,算产品政策空间。 |
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| 协作关系 | 向集团财务负责人汇报,跟银行税务打交道,对接oem/cmo、cso团队,管厂家和帐外资产。 |
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职责描述:
1、根据公司发展规划,推进公司财务战略中长期规划,帮助公司战略落地及推行;
2、负责公司的财务管理规划、资金运作、财税筹划、成本控制等工作,对公司日常资金运作和费用计划进行监督、审核执行。
3、制订、健全公司财务管理制度及其它相关制度,监督、检查公司资本运营体系及资金收支情况,搭建内部控制体系、确保资金安全、风险控制;
5、主持公司对重大投资拓展项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、对财务管理及服务现有流程改善及优化,不断提高资金利用率,从而提升效率。
发布时间:2026-07-27
适用岗位:上市公司财务负责人、cfo、财务总监
| 设立背景 | 公司要管好地产项目钱袋子,得有人盯账、算账、报税、找钱。 |
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| 核心职能 | 管整个公司财务运转,做账报税、分析数据、搞融资、控成本、防风险。 |
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| 工作内容 | 做报表、编预算、算成本、清资产、对往来账、跑银行税务局、带团队。 |
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| 协作关系 | 向总经理汇报,和项目经理、成本部、法务、银行、税务局天天打交道,数据要共享,事情要联动。 |
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房地产公司财务副总岗位职责
1、组织房地产公司或房地产项目的会计核算与报表编制;
2、拟定房地产公司财务管理制度与监督执行;
3、组织房地产项目的投资分析;
4、组织房地产公司的财务分析并提供专业意见;
5、税务申报缴纳与筹划;
6、财务工作督导;负责协调税务、金融等部门; 负责向提供财务报表和相关财务信息; 组织制订公司年度财务预决算建议方案,实施年度预算制管理。
7、地产项目的融资工作。