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预算执行岗

更新时间:2026-08-16 15:50:36

行政事务管理工作职责内容(优选4篇)

制定目的上级文件多,怕漏传误事,想让安全消息跑得快、不卡壳。
适用范围办公室人员,管文件收发、催办、归档、简报打印、车辆调度。
职责分工主任盯总,文员干收发归档,司机管车,安监员抽查有没有拖拉漏项。
禁止行为文件不马上送领导、不转给相关单位;事故报表拖过两天;简报晚于每周五下午出;车辆没空闲时推脱不用。
检查与监督文员每天下班前核对当日文件,安监员每月5号查上月归档和简报,缺一次扣20元,三次调岗。下周一起执行。

1、及时传达、传递上级机关有关安全管理方面的文件、通知、指示送领导阅批和下达各有关单位部室贯彻落实。

2、负责有关施工安全方面文件的催办,督促有关部门及时处理。

3、负责工程建设安全工作总结、事故报告、事故统计报表等安全资料,文件的整理归档、保管、并随时提供查阅,协助办理安全快报,安全科技刊物的征订工作。

4、工程建设安全施工情况要列为宣传部门的重要报导内容,及时做好安全简报、安全文件资料的打印传递工作。

5、制定车辆管理制度,确保应急处理的车辆调度使用。

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医院财务分析制度(优选10篇)

制定背景怕假票据乱报销,怕账本被乱改,怕钱花得不明不白。
适用范围全院财务岗的人,管钱管账的事儿。
职责分工财务人员自己盯紧每张票、每笔账。科长要管着,院长最后把关。
管理规定假票不收,违法票要扣下报领导。账本不能造假,预算超了要拦住。
监督与罚则日常看凭证、查账本、盘实物。出问题先口头提醒,再写意见书。不吭声的要追责。

人民医院财务监督制度4

1、财务人员对本单位的经济活动进行财务监督。

2、财务人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导人报告,请求查明原因,追究当事人责任。

3、财务人员对伪造、变造、故意毁坏会计帐簿或设帐外行为,及时对指使、强令编造、篡改财务报告行为,应当制止和纠正;制止或纠正无效时,应当向上级主管单位报告,请求作出处理。

4、财务人员对单位制定的预算、财务计划、经济计划的执行情况和财务收支进行监督。对违反国家统一的财务、财政、会计制度规定的财务收支,不予制止和纠正,又不向单位领导人提出书面意见的,财务人员要承担责任。

5、财务人员应当对实物、款项进行监督,督促建立并严格执行财产清查制度。

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财务文员岗位工作职责(优选4篇)

设立背景公司做跨境电商要报关退税,得有人专门管这些单据和数据。
核心职能管报关资料、退税材料、销售数据录入、工商变更、库存盘点这些事。
工作内容编报关资料、录金蝶订单、整退税单、盘存货、管文件库、贴报销单。
协作关系跟报关员拿底单,向财务主管汇报,帮销售和行政找资料,配合税务同事交材料。

岗位职责:

1、报关资料编制以及报关底单的收回整理;

2、金蝶erp销售订单数据录入;

3、工商设立及变更工作的实施与跟进;

4、退税资料整理及进度登记;

5、月末存货盘点及销售平台库存数据整理;

6、对外部门所需文件资料库管理;

7、日常费用报销整理及凭证粘贴;

8、协助上级领导及部门经理的相关工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,财务类相关专业,会计从业(含)以上会计职称。

2、2年及以上财务相关工作经验,深户或有深户担保人优先;

3、熟练操作财务软件、excel和word等办公软件;

4、工作认真细心,责任心强,具有良好的团队合作精神,及良好的沟通能力。

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会计(廊坊)岗位职责(优选15篇)

设立背景村里要管钱管账,得有人专门记账报账,不然钱乱花没人知道。
核心职能记账算账管钱,监督村里花钱,保管印章和账本,报各种表。
工作内容按时记账报账,填凭证,编预算决算,贴凭证装订报表,登记补贴资料。
协作关系跟村支书、村委会、财政所、农经站打交道,听乡里和会计中心安排,和出纳、报账员一起干活。

村级会计岗位职责

下面就是村级会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。

一、根据村集体经济组织会计制度规定,按时报帐记帐,并做好各类细帐的登记 工作。

二、如实反映村级经济情况,定期公布帐目,编报各种会计、统计报表,及时提 供张榜公开有关资料。

三、认真编制财务收支预算,年终搞好决算,遵守财务收支、审批制度,掌握好 费用开支范围和开支标准。

四、对村级所有经济活动进行监督,并及时提出合理化建议。

五、根据会计制度规定的年限要求,妥善保管好历年的会计凭证、帐簿、报表等 会计资料。

六、保管好村民委员会印章。

七、完成好上级交办的其它工作任务。

村级代管会计岗位职责

(一)熟练掌握村级财务管理和会计核算业务,认真做好会计核算和监督,保证会计账务处理及时,会计科目运用准确,会计信息真实完整。

(二)按村级财务管理制度要求对原始凭证的合法性、准确性及手续的完备性进行审核。

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公司管理费用财务岗工作流程(优选3篇)

制度目标管好钱怎么花,别乱花钱,让每笔支出都有人管、有依据、能查到。
职责分工管理处主任批小额;归口部门审大额;财务部管资金;工程部管水电维修;行政部管工资办公。
核心条款备用金限额内主任批;超限要公司批;材料按月计划买;紧急支付次日补手续。
执行要求报销单每周传两次;收款员上报一次;财务出纳检查时收一次;没补手续不算数;损失要经办人和批准人担责。

1、符合成本费用开支标准的日常费用开支,在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;

2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出,由各部门、管理处提出申报计划,经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;

3、各项材料物资的采购,实行按月计划申报采购的方式进行管理,具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;

4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限),管理处主任可事先特别注明并签署"同意支付"字样批准支付,收款室从备用金中支付,但应在费用支出后的次日补办报销手续,::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。

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建设有限公司会计监督制度(优选4篇)

制定背景怕账做错、资料不真不全,信息不准不及时。影响管钱管事,拖累公司赚钱和竞争力。
适用范围公司总部、所有分公司、全部会计工作。
职责分工董事会是最高拍板的,董事长要兜底。财务部干活,各分公司财务部配合。财务总监盯着执行,审计部查问题。
管理规定账必须真实完整,凭证账簿报告不能造假。出纳不能兼稽核和记账。原始单据不合法的一律不收。
监督与罚则财务部经理日常推,财务总监抽查。审计部随时查,员工能举报。造假打报复要处理,交接不清要追责。

某建设股份有限公司会计制度

第一章总则

第一条为了规范本公司的会计行为,保证会计资料真实、合法和完整,及时、准确的提供经营管理活动所需要的信息和符合国家要求的财务信息,提高经营管理水平和经济效益,提升公司的市场竞争能力,制定本制度。

第二条 根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》和相关法律、法规,结合本公司生产经营特点和实施全面预算管理的需要设置会计核算体系,以反映公司的财务状况、经营成果和资金情况以及各预算主体经营状况信息。

第三条 根据公司现行的治理结构和管理机制,董事会是公司现行会计核算的最高权利机构,董事长代表公司对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

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