发布时间:2026-08-23
| 制定目的 | 怕账目乱、钱花错、工程出问题,医院自己查一查更放心。 |
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| 适用范围 | 全院所有部门、科室、病区和下属单位。 |
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| 职责分工 | 院领导要管方向、批计划;监审部干活写报告;审计员得懂行、守规矩、不偏不倚;被审单位要配合、别藏材料。 |
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| 管理要求 | 查预算执行、财务收支、基建项目、专项经费;开审计会;封问题资料;提整改建议;表扬好的,点名批评差的。 |
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| 监督与检查 | 监审部每年报计划和总结;审计前3天通知;被审单位10天内反馈意见;领导批后必须执行;不配合、不整改、乱报复的,医院会处理;有人监督全过程。 |
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省人民医院内部审计工作暂行规定
第一章 总则
第一条 为建立健全我院内部审计制度,切实履行内部审计职责,完善内部监督制约机制,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及卫生部《卫生系统内部审计工作规定》、zz省卫生厅《zz省卫生系统内部审计工作暂行规定》等法律、法规的规定,结合我院实际,制定本规定。
第二条 医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员,对医院各部门、科室、病区及院属各单位的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于我院各部门、科室、病区及院属各单位。
发布时间:2026-08-22
适用场景:新技术推广、生产计划编制、施工组织设计
| 制定目的 | 以前出过事故,技术方案没考虑安全,现在要补上这块漏洞,让大家干活时心里有底,少出事。 |
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| 适用范围 | 管工程师和点检员,还有管生产的管理人员,管他们写方案、去现场、查问题这些活儿。 |
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| 职责分工 | 安全部牵头盯进度,各专业主任工程师带着手下干,厂长不定期抽查,发现不对就喊停。 |
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| 禁止行为 | 写技术方案不加安全措施不行,去现场不戴防护用品不行,看见违章不制止不行,出事不参加分析不行。 |
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| 检查与监督 | 每月初交上月执行记录,安全部月底检查,漏交一次扣绩效分,两次开会点名,三次重新培训再上岗。 |
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(一)工程技术人员(含主任工程师、主办工程师、工程师、助理工程师及点检员)
1、对本专业工作范围内的安全技术负直接监督管理责任。
2、在设计或制订工程或工艺技术方案(包括各类技术指标、工艺运行操作规程、设备维护检修规程等)时, 必须根据国家颁布的规程、标准,同时提出安全卫生技术措施。
3、严格贯彻国家的各项安全卫生法规、标准, 认真落实企业的各项安全规章制度,保证专业技术工作与安全卫生工作同步进行。
4、到现场监督、指导专业技术工作时,必须同时监督、指导安全卫生技术工作;并正确穿戴好劳动防护用品,模范遵守各项安全规章制度;发现违规行为,必须予以制止。
发布时间:2026-08-09
适用场景:新技术推广、图纸会审、基础验评
| 设立背景 | 公司要管好钱,得有人专门管现金和银行进出。 |
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| 核心职能 | 管现金、跑银行、做账本、保钱安全、开票领支票。 |
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| 工作内容 | 报销付款、存银行、记现金账、记银行账、管空白票据、整资料。 |
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| 协作关系 | 跟会计对接凭证,向财务主管汇报,配合项目部报账,帮同事处理付款申请。 |
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建筑公司出纳岗位职责
一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。
三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。