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报废处理

更新时间:2026-08-07

危化品废弃物安全管理制度(优选10篇)

制度目标防止危化品运输车辆带隐患出厂,减少路上出事风险,保安全。
职责分工发货人员负责复核重量、查系固、看警示标志;供销人员管拦车、整改、卸货;都得记台账。
核心条款重量误差要合格;绳子和固定件得牢;警示灯和标志必须齐、能用。
执行要求每辆车出厂前必须一项项核对;结果记进专用台账;存档备查;不达标就别让走;问题当场改;改不好就卸货。

一、制定依据:根据《安全生产法》、《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准,结合企业生产经营实际情况,特制定本制度。

二、适用范围:本制度适用于公司范围内,危化品运输车辆在出厂前进行的安全核准。

三、核准范围:所有从本公司采购危化品的运输车辆出厂前都必须进行安全核准。

四、核准内容;

所有从本公司采购危化品的运输车辆出厂前,发货人员按照有关规定必须进行以下核准步骤,并将核准情况记录在专用台帐上,存档以备核查。

1.对充装重量进行复核,误差在规定范围内;

2.对运输车辆的系固情况进行检查,确保封绳、固定件和有关系固部件安全可靠;

3.检查运输车辆配备的化学品警示灯具、标志是否齐全好用;

五、对不符合核准要求的车辆,供销人员严禁该车辆驶离本单位。

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某公司物品管理规定(优选10篇)

制定目的怕出事伤人伤东西,想让工地不着火不爆炸,大家干活心里踏实点。
适用范围管工地所有人,管炸药、氧气瓶、乙炔罐这些危险东西怎么放怎么用。
职责分工仓库管理员天天盯,项目安全员每月查,项目经理兜底管,出事找他们。
禁止行为不准带火进库,不准混装乱放,不准住库房里,不准用明火照明,不准随便让人进。
检查与监督安全员每周看登记本和现场,月底交检查表;没登记或乱放就停工整改,再犯扣奖金。

为加强施工现场对易燃易爆物品的管理,保证人员生命安全及工程财产设施不受损失,特制订本规定。化学危险物品分为爆炸物品、自然物品、氧化剂、遇水燃烧物品等类,每类物品各有其不同的化学物理特征,有的会因受热、磨擦、撞击引起火灾,有的不须接触明火也会自行燃烧,为了减少事故或不出事故,规定如下。

一、爆炸物品必须放在专用仓库中,爆炸物品仓库禁止设在城镇和居民聚居的地方,并应当和周围建筑交通要道输电线路等保持一定的安全距离。

二、爆炸物品仓库必须建立定期检查制度。仓库管理员必须由政治可靠,工作认真负责,并熟悉爆炸物品知识的人担任。

三、贮存物要符合消防要求,要有专用仓库或专用储存设施,进行存储。

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酒店固定资产管理制度(优选3篇)

制度目标管好酒店的大家伙,别丢别坏,算清楚值多少钱,让东西一直在。
职责分工使用部门管实物,经理是第一责任人;财务部编号贴签、记账做表、监督盘点。
核心条款买新东西要填单子走流程;调来调去得签字移交;坏了或不用了得申请报废,大件要董事会点头。
执行要求每年至少盘一次家底,财务每季度抽30%查;维修按三包期分情况处理;保养要勤快,出事要追责。

目的

加强固定资产管理及使用,合理计量资产价值,确保酒店该项资产完整和安全。

依据

《企业会计准则-固定资产》、《旅游、饮食服务企业财务制度》、《企业所得税税前扣除办法》结合本单位经营活动实际。

定义:酒店经营活动持有的,使用期在一年以上,单位价值在500元以上的有形资产。

范围

1、房屋及建筑物。

2、机器设备:包括供电、供热、空调、通讯、洗涤、维修、计算机、打印机、复印机、厨房设备等。

3、工具、器具:大型工具、高级餐具、大型容器、计量器具、灯具等。

4、运输工具:包括客车、轿车、货车、摩托车等。

5、家具:包括营业用家具、办公用家具、地毯等。

6、电器设备:包括电视播放设备、音响设备、影像设备、电视机、电冰箱、空调器等。

7、娱乐设备:包括高级乐器、健身房设备等。

8、其他设备:包括工艺摆设、消防设备等。

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a医院财产物资管理制度(优选10篇)

制度目标管住医院现金不乱花,防止多拿少报,钱要花得清楚明白。
职责分工财务处管总,出纳管钱管账,院长副院长批借款,各科室配合报销。
核心条款工资补贴能付现金,大额采购必须汇款,不准白条顶库,不准挪用公款。
执行要求每天清点现金对账,差旅费一周内报销,超限现金当天存银行,出纳天天记账日清月结,长短款马上报告。

医院现金管理制度6

1、现金支出范围

①支付职工和临时工工资,各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。

②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。

③出差人员必须携带的差旅费。

④支付给个人或集体的劳务报酬(如献血员营养费等)。

⑤零星开支及购买办公用品等。

2、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准透支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。

3、派人到外采购,其采购款项,必须由财务处通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。

4、预借差旅费,财务处按出差时间长短,路途远近,匡算出所须金额,由出差人员填制借据,院长、副院长审签后借支。

5、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记账,并结出余额。账面余额要与实际库层现金核对相符,日清月结。若有长短款要及时向财务处负责人报告。

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